可行性报告

时间:2024-07-30 07:01:43 可行性报告 我要投稿

可行性报告(推荐)

  在现在社会,我们都不可避免地要接触到报告,报告成为了一种新兴产业。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编为大家整理的可行性报告,希望能够帮助到大家。

可行性报告(推荐)

可行性报告1

  一部分项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、项目概况

  (一)项目名称

  (二)项目承办单位介绍

  (三)项目可行性研究工作承担单位介绍

  (四)项目主管部门介绍

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、项目建设背景

  (一)国家产业政策鼓励行业发展

  (二)项目发起人发起缘由

  (三)市场需求强劲

  二、项目建设必要性

  (一)进一步扩大我国供应

  (二)进一步提升我国工业技术水平

  (三)进一步优化我国产品质量

  (四)……

  三、项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。

  而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。

  在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、项目产品市场调查

  (一)国际市场调查

  (二)国内市场调查

  (三)价格调查

  (四)上游原料市场调查

  (五)下游消费市场调查

  (六)市场竞争调查

  二、市场预测

  市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。

  在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

  (一)国际市场预测

  (二)国内市场预测

  (三)价格预测

  (四)上游原料市场预测

  (五)下游消费市场预测

  (六)项目发展前景综述

  第四部分项目产品规划方案

  一、项目产品产能规划方案

  二、项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的`销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。

  因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分项目建设地与土建总规

  一、项目建设地

  二、项目土建总规

  第六部分项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。

  按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、项目环境保护方案

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分项目组织计划和人员安排

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、项目组织计划

可行性报告2

昆明市五华区卫生局:

  近年来,昆明市的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展,综合实力不断增强,城市面貌发生巨大变化,人民生活水平显著提高。为了更好地满足昆明市人民群众多层次多元化的医疗服务需求,进一步提高医疗服务效率和质量,根据国办发【20xx】58号文件精神,鼓励和引导社会资本举办医疗机构,充分发挥民营经济和技术辅助力量,加强和完善公共卫生服务体系建设。本人拟于昆明市xxxxxxx号申办一所xxxxxxx门诊。现将该地点设置xxxxxxx门诊的可行性报告如下:

  一、申请人与负责人基本情况。

  法人:xx,男,汉族,19xx年x月出生,现年x岁,身份证号:xxxxxxxx,联系电话xxxxxxx。

  负责人:xx,女,汉族,19xx年x月出生,现年x岁,大专学历,执业医师,xxxx专业,xxx职称,身份证号:xxxxxxxx,从事本专业近40余年。

  二、所在地区的人口、经济和社会发展情况。

  昆明位于云南省中部,东经102°10′至103°40′,北纬24°23′至26°33′。南北长237.5公里,东西宽152公里,总面积约21011平方公里。是云南省的省会,西南地区的中心城市之一。是我国面向东南亚、南亚乃至中东、南欧、非洲的前沿和门户,具有“东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴”的独特区位优势。昆明属低纬度高原山地季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季如春,年平均气温15℃左右,年均日照2200小时左右,无霜期240天以上,年均降水约1000毫米。鲜花常年开放,草木四季常青,是著名的“春城”、“花城”,是休闲、旅游、度假、居住的理想之地。

  昆明具有悠久的历史、灿烂的文化,是国务院公布的首批24个历史文化名城之一。昆明市辖6区、1县级市、7县(含3个民族自治县)昆明市常住人口为662.6万人。

  以上情况说明昆明的政治、经济、社会稳定,投资环境好,发展潜力大,随着医药卫生体制改革的深入,卫生投入逐步加大,医保政策的健全完善,人民群众的健康需求得到空前释放,设立芙颜堂医疗美容诊所是城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生改革发展的需要,是不断满足人民群众日益增长健康需求的需要。新建的五华芙颜堂门诊不仅可以为当地居民提供优质、高效、方便、价廉的医疗美容服务,同时还可为繁荣发展昆明经济作出应有的贡献。

  三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病病患病率,医疗资源分布情况以及医疗服务服务需求。

  随着昆明城市的快速发展,城市化、工业化等因素的变化,人们生活节奏加快,社会竞争压力日益加重,使人们生理、心理健康受到严重挑战,对自身的容貌与形象提出了越来越高的需求。据了解,当地居民由于容貌与躯体畸形或者不够完美所引发的心理疾病日益增多,严重者引发危及患者生命的事故发生,影响了城市的和谐发展。先天性畸形、感染、外科创伤、心理健康疾病及对容貌不满意的患者也日益增多,这给当地人民群众的生命健康造成巨大的威胁,已成为一个十分突出的公共卫生问题。

  四、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务

  1、拟设诊所名称:xxxxxxx门诊

  类别:诊所

  宗旨:以“一切为了病人”和“以人为本,全心全意为人民服务”为宗旨,充分利用在技术上、设备上、管理上的优势,以北京、上海、武汉、广州等地专家为依托,以先进的医疗技术和诊疗设备为手段,引进先进的医疗管理和服务理念,向当地居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化的医疗服务,推动昆明市的医疗美容医疗技术与服务水平再上新台阶。

  2、选址:

  选址依据:根据医疗资源分布情况以及居民对医疗医疗美容服务的需求,拟于昆明市xxxxx号设置一所医技人员配备合理、服务功能及设备较为齐全的医疗美容诊所。在此建立诊所可极大地方便当地居民就医,有利于优化医疗资源配置,有利于形成优势互补、相互促进、共同发展的格局,符合昆明市城区域卫生发展整体规划。

  3、功能:新设置的xxxxxx门诊,其主要是为当地居民和周边县市居民及各种医疗需求者提供规范的、高层次、多样化的医疗美容医疗服务。诊所将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围,使就诊病人体会到家的舒适感觉为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务。

  4、任务:以皮肤与美容为主,开展专科性便民医疗医疗美容服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。

  5、服务半径:以昆明市五华区xxxxxxx号为中心辐射。

  五、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

  1、服务方式:门诊

  2、时间:8:00-22:00

  3、诊疗科目:皮肤与美容科

  4、床位编制:

  六、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

  1、组织结构:法人→负责人→科主任→医生→护士→后勤。

  2、人员配置:拟定工作人员5人。其中皮肤美容科执业医师1名,护士2人,管理人员1人,后勤1人。

  七、拟设医疗机构的仪器、设备配备

  1、诊所基本设备

  拟定美容设备成套美容器械、紫外线消毒灯、高压蒸气灭菌设备、电凝器、心电监护仪、自动血压监测仪、电动吸引器、离子喷雾器、多功能美容仪、皮肤磨削机、文眉机、激光治疗机、电冰箱、消毒柜、具有上网功能的计算机。

  八、拟设医疗机构与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响

  xxxxxx门诊的设立将促进周边医疗机构的良性竞争,提高周边医疗机构的服务质量;促进周边医疗机构的医疗技术水平;改善周边居民的就医环境。在构建“和谐社会”的号召下,将努力从自身做起,努力营造“和谐”的就医环境,促进医疗机构良性竞争,优势互补,共同促进昆明医疗卫生事业健康发展。

  九、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案

  1、诊所产生的污水:主要为医用污水和生活污水,无特殊废水(如核医学和有毒物质),根据排水分流的原则拟设两路排水。

  污水处理方案:聘请专业的'有资质的机构作严格的环境保报告,建设和配置规范专业的自动污水粪便处理系统。同时要强化污水处理设施的管理,有专人负责,严格污水排放检测制度,确保污水的无公害化。

  2、医用垃圾:门诊部的垃圾主要来源两部分:一部分生活垃圾,可按环卫部门统一处理;另一部分为医用垃圾(医用废弃物、敷料、一次性注射用品等),故需采取分类收集方法分别处理。

  医用垃圾处理方案:交由专业的正晓公司每日清运处理,并签定医疗垃圾处置合同。

  3、噪音:主要为引风机、各种泵类,经采用防噪减震措施后,噪音低于75分贝,可满足环保要求。

  十、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

  1、供水管理

  供水管理包括给水与排水。供水的要求是:水质合乎标准,保证充足的水量,使医疗工作正常进行,排出的污水应当无害并符合环境保护的要求。

  诊所将使用城市自来水系统,管理工作的主要任务是:管理院内供水系统的保养维修,检修水道溢漏,防止污水和浪费。污水排放采取分流制,将污水分成两个系统排放,一是诊所生活用水,不经消毒处理,可直接排放到城市下水道系统;二是医疗用污水,另成一个系统,由专设的下水道,经过处理,排入城市下水道系统。

  2、供电管理

  诊所供电的基本要求是:保证每天24小时连续供电,尽量避免供电中断的现象。电源电压力求稳定,波动性变动力求极小,做到安全用电。为此,诊所的供电管理必须做到:

  (1)组织专人负责供电管理工作,巡回检修,零星电器安装,小型电器修理,紧急电工事项处理,并管理备用发电机。

  (2)配电双电源或小型备用发电机组。

  (3)照明用电、医疗用电、动力电用(包括电热)最好分路输送,避免互相干扰。设专用配电盘,以免一处发生故障,影响其他单位用电。

  (4)设立安全用电制度,对工作人员进行安全用电教育,电工组要勤于检查,并提供安全用电的各种条件,严防发生事故。

  (5)照明管理,应根据工作需要来装置电灯,尽量考虑到卫生学的要求,并应大力采取节约用电的措施,节省能源。

  3、电讯设备管理

  (1)装备电话系统。

  (2)电视系统。随着电视的普及,在病房里装有电视,供病人休息娱乐之用。

  4、消防设施

  诊所是人员密集场所,一旦发生火灾,容易造成群死群伤的惨剧。为确保门诊部的消防安全,保证疏散通道、安全出口的畅通,消防设施运行保持正常。消防安全疏散指示标志、应急照明灯、消火栓设置和灭火器材按规定配置,定期维护必要的消防设施,配置消防控制室的值班操作人员,制定灭火和疏散预案等情况。

  十一、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本),基本上预算。

  1、拟定注册资金情况:资金来源是由个人自筹资金投资,投资方式为个人投资。投资总金额为xxx万元,注册资金xxx万元。

  2、项目投资预算:投资预算主要以下列为主:

  ①房租。年租x万元;

  ②装修x万元;

  ③设备xx万元左右(注部分设备分期付款);

  ④流动备用金x万元左右。

  十二、拟设门诊部开业后五年内的成本效益预测分析:

  项目计划于20xx年六月份开张营业,开业第一年开放床位4张。预计年门诊量约3000人次,人均消费300元,完成总产值90万元左右。随着五华区的不断发展,五华区及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约4000人次,预计总产值可达120万元,毛利润90万元,职工人,员工年平均工资100000元。第三年,诊所装修升级,年门诊量约5000人次,总产值150万元,职工8人,年人均工资480000元,净利润85万元。第四年以后,每年总收入突破150万元,扣除各种成本支出,净利润突破100万元。这样预计开业五年,投资全部收回,而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展随着赣州市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,诊所每年的业务收入将可达200万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科医院方向发展,诊所将有更大的作为。相信,在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下,经过科学正确的投资、管理运行,一个设施齐全并具有特色的xxxxx门诊将能为昆明居民提供优质的医疗服务,为构建键康和谐平安昆明作出一份力量。

  特此报告,敬请批准为感!

  申请人:

  xx年xx月xx日

可行性报告3

  一、背景介绍

  中国是一个人口老龄化严重的国家,随着社会经济的不断发展,老年人口增长速度加快,他们对基本生活和医疗护理的需求日益增长。然而,由于传统的家庭结构发生了改变,因此老年人的护理和照料已成为一个大问题。为了解决这一问题,居家养老服务成为一种可行的解决方案。

  二、居家养老服务的定义和优势

  居家养老服务是指在老年人自己的家庭环境中,提供各种生活和医疗护理等服务的一种模式。与传统院校养老模式相比,居家养老服务的优势如下:

  1、 保持老年人独立和自主

  由于老年人在自己的家中得到护理和照料,因此他们能够保持一定的独立和自主,不会失去自我价值感。

  2、 减轻家庭成员的照顾负担

  在家庭中,老年人的照顾责任往往由子女和其他家庭成员承担。通过居家养老服务,可以减轻家庭成员的照顾负担,让他们能够更好地平衡家庭和工作。

  3、 提高老年人的幸福感

  老年人可以在自己的家中保持安心和愉快的生活。居家养老服务提高了老年人受到照顾的`环境,让他们自主选择生活方式,促进了老年人们的幸福感。

  4、 热心服务、定制化服务的优势

  居家养老服务以照顾老年人的需求为核心,提供个性化的服务。养老人员会在老人家中服务,为其居家生活提供定期体检、饮食、洗浴、护理、家务和心理健康服务等一系列日常照顾服务。另外,提供优良服务体验,减少老人的抑郁、失落感,提升其生活质量,塑造品牌声誉。

  三、居家养老服务的可行性分析

  居家养老服务是一种新型的养老模式,可以有效地满足老年人的日常需求。它有以下几个方面的可行性:

  1、 政策支持的可行性

  随着国家政策的不断推进,在健康领域,政府对医疗照顾和居家养老服务有很好的政策支持,各种政策利好,为居家养老服务带来了更多的市场机遇。

  2、 资源的可行性

  居家养老服务与传统的养老模式相比,更加注重人性的服务,需要选用专业化服务人员,提供优质、安心的专业服务。由于人力资源的短缺,我们应提高服务人员的福利待遇、专业技能的培养和培训,以提高服务质量和市场竞争力。

  3、 消费市场的可行性

  据有关调查显示,随着老龄化的加剧以及城市居民对健康照顾及其它服务品质要求提升,居家养老服务市场的需求逐年增长。数据表明,20xx年“居家养老服务市场规模为1232、4亿元,预计到20xx年将达到2830、3亿元”,市场潜力非常巨大。

  4、 行业竞争的可行性

  居家养老服务行业市场竞争都包括从医护人员、教育培训到品牌影响等各方面的优劣势,然而在整个行业企业数量相对较少的情况下,“平衡产能、升级品牌形象,提高服务质量,并不断进行创新研发”有利于企业持续发展及品牌建立。

  四、居家养老服务的发展阶段

  居家养老服务发展可以分为初级发展阶段、成长发展阶段和成熟发展阶段。

  1、 初级发展阶段

  该阶段的服务对象主要是视力不好或步履不便的老人,提供基础的生活和医疗照顾服务。服务内容主要包括日常护理,如饮食状况、个人卫生等,全天候看护服务,解决紧急和非紧急的照顾需求。

  2、 成长发展阶段

  在该阶段,服务品质有了长足的进步,养老服务机构的数量和规模也得到了显著的增长。服务对象覆盖范围扩大,不再仅是需要基本照顾服务的老人,还有一些患有轻度失智症、生病养伤和特别护理的老人。服务多元化,服务范围涉及到康复护理、心理医疗护理、团体活动服务、心理咨询等,旨在完善老人的健康、情感、心理和社交需求。

  3、 成熟发展阶段

  该阶段的服务对象已包括各个方面的老年人,需要的服务品质也极为高端化。在服务质量、服务标准化和管理有效性方面,均有很大的提升。园区式的养老服务机构可以为老人提供更高品质的居住环境和服务管理。居家养老服务机构可以联合医疗机构,提供医疗护理等服务,建立完整的健康养老服务体系。

  五、结论

  居家养老服务是一种可行的养老模式,也是国家发展社会养老事业的必要途径之一。尤其是随着我国社会老龄化的日益加深,居家养老服务将必然成为国家社会养老事业的主要方向。我们需要推动组织协作,营造良好环境,探索不断创新,形成完善养老服务体系,让老年人在自己的家中得到全面的服务支持,平安快乐度过晚年生活。

可行性报告4

  不论是国企还是外企,在决定上一个新产品,一条新生产线,或者建一个新工厂时,总要提交一份可行性报告供上级批准。

  国企的可行性报告

  本人曾经阅读过几份来自国企的可行性报告,但发现其目的和内容都与外企的可行性报告有很大差别。先说其目的,国企的可行性报告是为了说服上级领导并得到相应的批准和支持,并假定上级领导比他们自己更了解情况。而报告一旦被批准,上级领导就要承担相应的责任。

  目的上的差别自然导致内容上的差别。这里有几个主要的方面:一是国企的可行性报告强调为什么要上这个项目,但忽视如何进行这个项目,似乎要等项目批准之后才去考虑具体的实施方案和计划;

  二是国企的可行性报告中宏观的、模糊的数据多,而微观的、具体的数据和信息少,如果上级领导不了解相应的市场和用户的状况,很难作出判断,只能闭着眼睛签字;

  三是国企的可行性报告没有或很少有具体的、可以量化的衡量标准和责任分配,这为以后出现大的偏差和问题打好了伏笔,便于“过关”;

  四是国企的可行性报告对今后几年的市场预测偏于乐观,似乎不这样乐观就得不到批准,对可能发生的各方面的`“不测风云”认识不足,甚至有认识

  也不写上去。这样出现偏差时就可以强调客观原因,归结到不可预测性上;

  五是国企的可行性报告对市场、用户、竞争和风险的评估太粗、太少,没有考虑到自己企业投资一个热门项目的同时,其他企业也可能在准备上类似的项目,成为自己的竞争对手,所以就不讲市场份额的问题,把市场总规模当成了决策的主要参考标准,自然也就没有“市场细分”和“市场定位”这样一些概念。

  外企的可行性报告。

  那么我们再来看一下外企是如何来写他的可行性报告。

  首先外企的可行性报告从目的上讲是写给自己企业看的,是为了说服自己而不是说服别人,尽管一些大项目也要上级批准,但其目的主要是在企业内部各部门之间达成共识,对机会、挑战、困难和风险有详细的分析。

  从内容上讲,外长的可行性报告有几个特点:一是跨国公司在全球范围内采用同样的或类似的报告格式,便于统一标准,统一分析方法,便于他人理解,同时也便于企业去搜集信息、整理数据、准备报告;

  二是宏观的和微观的数据并存,有量化的数据和信息以及其“出处”(信息来源),对结果做出最差情况下、通常情况下和最佳情况下的三种预测;

  三是将今后几年如何实施

  这个项目写得很具体,从人员、资金、设备、组织结构等方面做出全盘规划和分年度实施计划和预算,以保证项目能按规划顺利实施并完成,同时由于每个月或每个季度都有明确的“里程碑”式的分阶段目标和检查方法,就便于及时调整和修正,以达到最终目标;

  四是对市场和潜在市场、用户和潜在用户、竞争与潜在竞争、风险与潜在风险、问题与潜在问题分析讲得很具体,对各种可能发生的偏差有一个基本的估计,并对客观环境可能发生的变化及发展趋势做出一系列假定和预测,这样企业就必须从主观上检查自己,承担相应的责任,而不是强调客观原因;

  五是对执行的方式和方法,流程和步骤有一个明确的描述,便于上级领导和专业人士进行评估和分析,因为这两类人不会比企业自己的相关人员更了解所在的市场、用户、竞争等方面的情况,但他们对方式和方法、流程和步骤却有很深入的理解和掌握,能从这些方面提出一些疑问、提醒、建议和对策,使可行性报告更完整更全面,对风险和问题有足够的认识。

  很多国企领导也经常谈论市场经挤、市场导向、用户导向、目标管理等方面的内容,也能从宏观上讲得很明白,做一个非常出色的报告和职工动员大会,但接下来人们能做什么,企

  业如何去实施这些概念则不甚了。可行性报告可以说是目标管理的一个具体体现,是达成共识,统一思想与认识的第一步。如果企业内部,企业与上级部门之间没有共同的理解和共同的语言,是谈不上目标管理的,因为大家对“目标”的认识不一样、对“管理”的认识也不可能一样。

可行性报告5

  一、项目基本概况:

  1、项目名称:“MMXX现代石料综合开发基地”。

  2、厂址:NN镇上MM沟。

  3、地理位置:上板桥沟距城区以北约5公里,石料来源主要分布在上板桥沟与野狐沟之间的中上部,全部是裸露在山沟里的大块岩石,沟内可采石面积约3平方公里,石料丰富,采制过程中,不破坏原有山体,无污染源,无燥音、且远离村庄,远离公路,避开了输电线路等公用设施。

  二、项目开发的主要内容:

  (1)粗石采制与供给。

  (2)石质鉴赏与观光旅游。

  (3)板桥石料美术工艺品。

  (4)板桥石料传统工艺品。

  (5)红土坡综合绿化治理。

  (6)人畜饮水工程改制。

  三、项目投资预算:

  马街镇上板桥村石料综合开发厂址拟建于马街镇上板桥沟。项目总投资386万元,分两期建设:

  第一期为20xx年12月―20xx年3月,投资金额概算约为218万元,其中:

  1、设备投入:购买中型挖掘机、装载机需资金120万元。

  2、人蓄饮水改制工程:按建3个约20立方米的净化池和4公里长的排水管初步匡算需一次性投资30万元。

  3、基础设施建设投资:打通上板桥沟公路2公里,附带加固治理红土坡泥石流滑坡,按每公里成本15万元匡算,初步估算需资金约30万元。架电1公里,需资金10万元。修建150平方米简易厂房约需资金10万元。

  4、补偿及管理性资金:征收荒山荒坡地2亩,按每亩1万元匡算,约需补偿金2万元。上缴集体承包管理费20万元(己缴纳)。

  第二期工程为20xx年4月―20xx年10月,投资金额估值为168万元。其中:

  1、工艺设备及二期机械设备投入:工艺石料加工机械两部,约需50万元。购买空压机、碎石机等加工设备约需20万元;

  2、综合设施建设投入:修建300-500平方米的“板桥石料工艺展厅”及附属设施约投入资金30万元。

  3、劳务及工资支出:按每人每天现行40元工资开支计算,每天平均需劳动力20人,第一期、第二期劳务费及工资支出约28.8万元。工艺师月工资5000元,年薪6万元。

  四、实施项目的事实依据:

  马街镇上板桥村距城区以北约5公里,全村230余户人,人均土地不足半亩,且多数为30度左右的陡坡地,农民的经济收入除仅有的花椒外,主要依靠外出打工挣钱,年人均收入不足1100元。为了充分利用当地自然资源优势,加快农业产业的综合开发与利用,加快上板桥村新农村建设步伐,努力为当地群众增加一条新的可持续经济收入来源,经上板桥村李忠林等村民反复论证,拟在该村上板桥沟修建一处集旅游观光、石料综合开发为一体的'“陇南现代板桥石料综合开发应用基地”。该基地建成后,不但能为即将开工的“兰渝铁路”、“两灌高速公路”和陇南城乡建设提供充足的原石料,而且将成为陇南乃至周边地区最大的石料及石工艺产品出口基地,不仅能带动本村农民快速致富,解决当前陇南城市改造中因石料短缺,原材料价高而影响工程进度等问题,同时也可辐射陇南周边地区,提升武都区石料采制及石料工艺产业规模化水平,增加农民和集体收入,为马街镇和武都区新农村全面建设小康社会做出一定的贡献。

  五、项目建设的必要性和可行性

  1、必要性。首先,随着陇南市东江新城的扩建和“兰渝铁路”、“两灌高速公路”建设项目的付诸实施,对石料的需求将越来越大,这为当地石料的综合采制与加工带来了无限商机。其次,伴随着城乡人民生活水平的不断提高,对原生态的石质工艺品的需求也越来越大,且原有的传统工艺石制品在本地区有很好的市场,但因制作工艺比较落后,在加工的质量和产量上都难以真正满足市场和客户的需求。因此,尽快建成一座集采、制、加工、销售一条龙的陇南石产品供应基地,是符合市场发展需要的,也符合国家综合农业产业开发政策,对带动当地农民致富,加快新农村建设具有一定的支撑和拉动作用。第三,板桥综合石料加工基地的建设将带动红土坡荒山的综合治理。在项目建设中我们将坚持科学规划、因地制宜,发挥生态建设的整体效益的总体原则,在决不破坏原有生态环境的基础上,将项目建设与小流域治理及生态修复相结合,在修筑通往上板桥沟石料加工基地运输公路的同时,将采取植树绿化的方式加固红土坡,阻止水土流失。

  2、可行性。上板桥石料采制加工基地,位于城乡结合部,与国道212线相连,交通条件相对便利,特别是信息畅通,有利于商品流通和促进项目可持续综合发展。同时,该地石质资源非常丰富,且多数为自然行洪冲积岩石,在不破坏原有山体的基础上,加工成本相对较低,且远离村庄,远离主要输电线路,不会破坏植被,不会影响交通、不会影响群众的生产生活,是理想的石料来源供给地。

  六、项目建设开发原则:

  在开发利用上遵循开发与保护相结合的原则,做到合规开发,安全生产,合理利用,创造效益。在生态环境保护上,坚持不占用农田,不破坏植被,不向下游排泄弃渣碎石,不影响当地群众生产生活。

  七、经营方式:

  私营企业,自筹资金,自负盈亏。

  八、销售方式:

  初级原料,以供给本地城建、公路、铁路等建设为主。工艺制品,一级批发,向外拓展,条件成熟后在周边经济较发达区域设立“陇南板桥石制工艺品销售专买店”。

  九、项目资金筹措:

  项目总投资约400万元。其主要筹资方式为:申请国家扶持资金300万元,自筹资金100万元。

  十、项目前景及预期效果分析

  本项目经营前景广阔,在政策上符合国家产业开发政策,符合建设“生态陇南、富庶陇南、和谐陇南”指导思想,属“短、平、快”国家扶持项目。在石料采制加工上,开采期限在15年以上,并可达到综合开发,长久利用的目的。该项目一期工程完成后,及收益匡算如下:

  1、日产块石150立方米:按现行市场价每立方米30元匡算,每日块石收入可达到4500元。月实现收入可达到13500元,年块石收入可达到162万元左右。

  2、日产碎石20立方米:按现行价每立方式方米80元匡算,可日可实现碎石收入1600元,年碎石收入可达到48000元。

  3、日产粒石30立方米:按现行价每立方米30元匡算,可实现粒石收入900元。年可实现粒石32400元。

  另外工艺传统及现代美术石制品收入也相当可观,按现行最低销量匡算,年可实现收入120万元左右。

  在生产正常情况下,上述四项之和收入可达到290万元左右,若剔除劳务工资34.8万元、燃料损耗(每日按1500元损耗匡算)54万元,其它费用支出35万元(包括管理费、税收等),年可实现纯利润166.2万元,预期两年后基本可以全部收回投资。

  十一、项目带来的社会效益

  1、当地农民收入有所提高。该厂建成后,每年可解决剩余劳力720余人次,按人均劳务每日费支出40元匡算,可直接增加农民收入103.6万元,有利于加快当地群众奔小康步伐。

  2、集体收入会稳步增长:该项目建成投入使用后,除每年为上板桥村缴纳20万元管理费外,还能带动当地观光旅游业的发展,会带来其它一些附加收入,进一步壮大集体经济。

  3、为国家增添了新的税收来源:若该项目付诸实施并见效后,按最低4%匡算,每年可上缴国家税收10万元左右。

  4、带动全村经济的发展:该项目属综合性开发,必然会带动农村加工业、农村建筑业等行业性发展,实现农村新一轮产业转移,促进板桥村新农村建设快速有效发展。

  综上所述,加快上板桥沟石料综合开发与利用,不但经济效益较好,而且社会效益也非常可观,特别是对改善当地群众人畜饮水、生存环境、防止水土流失具有十分重要的意义。相信只要我们在开发运作工程中按照市委、市政府提出的构建“生态陇南、富庶陇南、和谐陇南”的角度出发,化不利因素为有利因素,克服困难,就一定能为当地生态屏障做出贡献,为当地经济全面进入小康建设而尽力。

可行性报告6

  蔬菜大棚生产项目可行性报告

  一、项目背景

  近年来,随着中国改革开放政策的深入和市场经济制度的推动,传统产业正面临严峻的挑战,因此,我国实行了以科学技术为先导,在现时期林业产业结构调整的新形势下,蔬菜表现出很大的潜在价值。蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品,是人们保持膳食平衡的重要食物。蔬菜生产属劳动密集型产业,产高效农业项目之一,也是农民增收的主渠道。**乡**村地处**西南部,交通便利,环境宜人,方圆数里内无大型企业,具有发展设施农业的特殊优势。为促进菜蓝子工程的健康发展,改变现有蔬菜大棚结构不合理,设施陈旧老化,经营粗放等面貌,确保四季蔬菜的均衡供应,20xx年我村计划新建高标准日光温室蔬产更为有利。

  劳动力条件。我乡各村劳动力资源丰富,特别是随着农业产业结构调整,劳动力资源更加充沛。

  基础条件。我村有着多年的种植蔬菜的经验,但受气候、资金、技术等方面的限制,多年来,始终处于简单粗放型发展状态,所建大棚多在农户庭院,生产能力低、经济效益差。通过调查走访,建设蔬菜大棚群众非常认可,群众对建设高标准日光温室大棚的'积极性显著提高。

  二、建设规模

  新建高标准蔬菜大棚200栋,占地400亩。

  三、投资概算

  经测算建设1栋蔬菜大棚需投资6万元,其中,棚架及覆膜33000元,保温被18000元,墙体4000元,灌溉设施5000元。200栋蔬菜大棚共需投资1200万元。

  四、项目期限

  4个月,即从20xx年9月1日起至即从20xx年12月31日止。

  八、资金筹措

  采取政策支持与个人自筹相结合的办法筹措项目资金。贷款及自筹1200万元,其中争取项目贷款1000万元。具体筹资渠道:政府为每栋蔬菜大棚补助资金5000元,村委会无偿提供土地;项目贷款50000元,群众自筹资金10000元。

  五、项目经营方式

  1、项目开发分别由**村委会承担,贷款由村委会统贷统还。

  2、在规划的大棚生产项目已进行适度土地有偿连片集中,便于统一规划管理。

  3、建成后承包给菜农分户管理,原则上谁承担谁承担债务,谁受益谁还款。

  六、环境影响评价

  大棚生产既无烟害、废水,也无噪声、粉尘等环境污染,治理措施主要是用水,合理使用农药。一是打机井,利用地下水干净无污染进行灌溉;二是选用高效低毒农药进行病虫害防治即可。

  七、效益分析

  建设1栋面积560平方米的高标准温室大棚,年产蔬菜2万公斤,按每公斤平均2元计算,年产值为4万元,去除成本年纯收入可达2.5万元。200栋蔬菜大棚年纯收入500万元,1.2年即可收回全部投资,经济效益十分可观。通过蔬菜大棚建设,可加快种植业结构调整,促进城郊型和城镇园区特色农业的又快又好发展,为指导和引导全乡乃至全市设施农业的建设和发展发挥良好的示范和带动效应,社会效益十分显著。

  八、保障措施

  1、成立由乡村有关领导组成的大棚蔬菜建设项目领导小组,明确工作目标,落实工作责任,实行专项推进。

  2、组织一支3—5人组成的蔬菜生产专业人员技术服务小组,负责项目区大棚设计和蔬菜生产的全程技术服务。

可行性报告7

  一、引言

  《XXXX项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划,包括项目建设背景及必要性、建筑建材行业分析、项目运营、项目选址、建设规模、工程方案、环境影响评价、节能及节能措施、劳动安全与消防、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

  二、项目简介

  XXXX项目,位于XX市.主要销售高层住宅、商铺和车位,其运营投资总额6222.65万元(占地平方数为11016.00㎡,规划总建筑面积10167.00㎡),项目预计于20xx年1月开始实施。(内容可以包括项目的概况、建设内容、规模、效益、项目的'产生背景等。

  三、市场行业分析

  1、棚改力度持续加大,信贷政策收紧,利率上浮,相比较依旧较为宽松;

  2、未来还是以住宅成交为主,新区土地市场较为活跃,目前部分土地楼面价突破2900元;

  3、房地产市场供需稳定,成交稳中向好,库存去化明显,住宅市场成为热销主力;

  4、市场均价主要以汇川区和南部新区居高,市场形势稳定;

  5、改善三房成为“抢手货",洋房及别墅市场稀缺,消费者购买欲望较高。

  总体来看,“稳”仍然是今年我国房地产市场主基调,今年两会再次提出坚持住房的居住属性,并强调“稳地价、稳房价、稳预期”。在“维稳”基调下,商品住宅销售价格总体平稳,一二线城市新建商品住宅销售价格环比微涨,二手住宅销售价格下降;三四五线城市环比涨幅均回落。而受季节及春节因素影响,一季度用户找房热度上扬,但涨幅不及去年,购房者未来心态也将趋于平稳。

  在此市场背景下,XX市住宅呈现供不应求的状态,项目产品将拥有很好的市场空间,虽然XX市目前存在许多在售和将售楼盘,但是高强度的竞争能够整体提升产品品质,本项目产品以高定位的属性占据了绝对优势,在区域内商业市场中具有较强的竞争力,市场空间可观。

  四、报告大纲

  第一章 总论

  1.1 项目概述

  1.2 建设单位简介

  1.3 编制依据及研究范围

  1.3.1 编制依据

  1.3.2 编制原则

  1.3.3 研究范围

  1.4 主要经济技术指标

  1.5 主要研究结论

  第二章 项目建设背景及必要性

  2.1 项目建设背景

  2.1.1 政策背景:深化制度改革

  2.1.2 经济背景:GDP达3489.32亿元,稳居贵州第二

  2.1.3 规划背景:打造“一枢纽两中心三基地” 建成黔川渝结合部中心城市

  2.1.4 社会背景:生活质量的提升带动了房建市场的发展

  2.2 项目建设必要性

  2.2.1 符合国家产业发展政策

  2.2.2 改善城市环境,集约利用土地,加快城市化进程

  2.2.3 良好的配套设施和居住环境为项目提供了有力的竞争条件

  第三章 项目市场分析

  3.1 国内楼市分析

  3.1.1 一线城市新房成交均价稳中有升,购房者信心指数上扬

  3.1.2 “稳”仍然是2019年房地产市场主基调

  3.2 遵义市房地产市场分析

  3.2.1 2019年遵义土地市场总览

  3.2.2 2019年遵义土地市场区域分析

  3.2.3 遵义市商品房供应数据分析

  3.2.4 遵义市商品房成交数据分析

  3.3 市场需求

  3.3.1 城市化发展需求

  3.3.2 投资需求

  3.4 行业市场小结

  第四章 项目选址与建设条件

  4.1 项目选址

  4.2 建设条件

  4.2.1 地块建设条件分析

  4.2.2 遵义市概况

  4.2.3 地理环境

  4.2.4 自然资源

  4.2.5 人口

  4.2.6 经济

  4.2.7 运输

  4.3 项目地因素分析评价

  第五章 项目运营方案

  5.1 项目定位分析

  5.2 项目销售计划

  5.3 项目推广计划

  第六章 项目规划设计方案

  6.1 项目规模及建设内容

  6.2 总平面设计

  6.2.1 规划设计构思及布局特色

  6.2.2 交通组织

  6.2.3 景观绿化

  6.2.4 设计内容

  6.3 建筑设计

  6.3.1 立面设计

  6.3.2 竖向交通设计

  6.3.3 建筑色彩与材质

  6.3.4 门窗工程

  6.3.5 内外装修工程

  6.4 结构设计

  6.4.1 设计依据

  6.4.2 建筑分类等级

  6.4.3 主要荷载(作用)取值

  6.4.4 抗震设防

  6.4.5 上部结构

  6.4.6 地下结构和基础

  6.4.7 结构材料

  6.5 给排水设计

  6.5.1 设计依据

  6.5.2 设计概述

  6.5.3 设计范围

  6.5.4 室外给水排水工程

  6.5.5 建筑物内给水排水设计

  6.5.6 控制及显示

  6.5.7 给排水工程抗震设计

  6.6 电气设计

  6.6.1 设计依据

  6.6.2 设计范围

  6.6.3 变配电系统

  6.6.4 照明系统

  6.6.5 配线选择及敷设方式

  6.6.6 建筑物防雷

  6.6.7 接地及安全

  6.6.8 光纤入户系统

  6.6.9 摄像监控系统

  6.6.10 火灾报警、火警广播及消防联动控制系统

  6.6.11 电源

  6.6.12 线路敷设

  6.6.13 电气节能设计

  6.7 采暖通风设计

  6.7.1 设计依据

  6.7.2 设计范围

  6.7.3 空调设计

  6.7.4 通风设计

  6.7.5 暖通消防

  6.7.6 环保节能及其他措施

  第七章 节能与节能措施

  7.1 设计依据

  7.2 建筑节能设计主要技术措施

  7.3 节水节能措施

  7.4 电气节能设计

  7.5 采暖通风节能设计

  第八章 环境影响评价

  8.1 设计依据

  8.2 对污染源的防治措施

  第九章 劳动安全卫生与消防

  9.1 劳动安全卫生

  9.1.1 自然灾害防范措施

  9.1.2 安全卫生技术措施

  9.1.3 卫生防疫

  9.1.4 隔声降噪

  9.1.5 安全卫生预期效果

  9.2 消防

  9.2.1 设计依据

  9.2.2 建筑消防设计

  9.2.3 消防给排水系统

  9.2.4 电气消防设计

  9.2.5 通风防排烟设计

  第十章 项目组织管理

  10.1 组织机构设置

  10.2 项目控制、管理与监督

  10.2.1 项目控制

  10.2.2 项目管理

  10.2.3 项目监督

  第十一章 招标方案

  11.1 招标方案编制依据

  11.2 招标原则

  11.3 招标范围

  11.4 招标组织方式

  11.5 招投标程序

  11.5.1 项目招标

  11.5.2 资质要求

  11.5.3 项目投标

  11.5.4 项目开标、评标和中标

  11.6 招投标费用

  第十二章 项目实施进度

  12.1 建设工程

  12.2 实施进度安排

  第十三章 投资估算与资金筹措

  13.1 编制依据

  13.2 估算范围

  13.3 投资估算

  13.4 资金筹措

  第十四章 财务分析

  14.1 财务预测假设

  14.2 财务预测

  14.2.1 销售收入

  14.2.2 成本费用

  14.2.3 利润

  14.2.4 总投资现金流

  14.3 财务评价

  第十五章 社会评价

  15.1 社会影响

  15.2 项目互适性分析

  15.2.1 利益群体对项目的态度和参与程度

  15.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度

  15.2.3 地区文化状况对项目的使用程度

  15.3 社会风险分析

  第十六章 风险及控制

  16.1 经营风险及控制

  16.2 财务风险及控制

  16.3 市场风险及控制

  16.4 政策风险及控制

  第十七章 结论及建议

  17.1 结论

  17.2 建议

  附表

  附表1 项目投资估算表

  附表2 项目营业收入表

  附表3 项目增值税及附加测算表

  附表4 项目土地增值税测算表

  附表5 项目综合税金测算表

  附表6 项目借还款计划表

  附表7 项目偿债备付率计算表

  附表8 项目综合成本计算表

  附表9 项目净利润测算表

  附表10 项目资金来源及运用表

  附表11 项目总投资现金流量表

可行性报告8

  一、项目背景

  国家统计局发布数据显示,在20xx—20xx年间,文化产业法人单位增加值年均增长20%以上,较大幅度高于同期GDP的年均增速,20xx年,中国文化产业总产值突破4万亿元,比20xx年得到进一步提升。从文化产业的整体市场规模上来看,相对传统的旅游产业与教育培训产业所占比重仍然较大,其市场规模分别到达46%和17%,总和占整个市场的60%以上。与此同时,相对新兴的游戏、手机、网络等互动类产业在整个市场中占有率较低,总和仅为9%。到20xx年我国文化产业将成为国民经济的支柱性产业,要实现这一战略目标,就需要培养超多高素质、有创新潜力的文化产业人才。

  在此背景下,青岛丰茂文化传播有限公司以培养高素质文化产业人才的社会职责感,依托国内外名牌大学以及中国海洋大学文学与新闻传播学院的师资力量,发挥中国海洋大学对青岛传媒文化产业学院的辐射与带动作用,投资创办青岛传媒文化产业学院,该学院能够为提高我国文化产业人才培养质量,为文化事业发展带给智力保障,项目运营后能够为我国培养超多优秀传媒文化人才,能够为中国的文化传媒产业的发展和走向世界舞台,带给一个腾飞的.平台。

  二、项目地点

  该项目地点位于山东青岛即墨市,项目总占地面积650亩。即墨市地处黄海之滨、山东半岛西南部,东临黄海,南依崂山,处于日韩等国家和北京、上海等大城市一小时经济圈,交通便利;且即墨市地层稳定,无大的断层,城市给排水、供电等配套设施完善,适宜本项目建设。

  三、项目规模

  根据总体规划要求及节约土地和资金的原则,在即墨建设该学院,总占地面积650亩,合43336平方米,主要包含教学区、生活区等功能区,建筑容积率为0.54,建筑系数为10.01。学院建成投入运营后,每年招收新生潜力到达1536人,预计运营后四年资料纳在校生6000余人,项目运营后第四年的运营收入可达12236万元,项目运营后可实现年均净利润5458.16万元。

  四、项目资料

  项目计划征地650亩,合433336平米,校区分为生活区、教学区等功能区,建筑面积共计232800平方米,另外还有街道绿化及公共设施等其他配套建设。

  五、项目实施进度

  该项目计划建设期为12个月,于20xx年4月开始,20xx年9月竣工投入运营,开始招收第一批学生。建设过程中在保质保量的前提下加快学院建设速度,缩短建设周期,同时大力宣传招生政策与学院优势,确保学生质量与数量。

  六、项目总投资

  项目估算总投资(含铺底流动资金)48643.38万元,其中:建设投资48464.23万元(包括建筑工程费32260万元;设备购置费万元;安装工程费102万元;工程其它费用12514万元;工程预备费2308万元),铺底流动资金179.25万元,其他流动资金418.25万元。

  七、资金筹措

  初步测算,该学院建设总投资48643.48万元,建设投资48464.23万元,全部资金由青岛丰茂文化传播有限公司自筹完成。目前第一期启动资金18000万元已经到位。

可行性报告9

  农贸市场是指在城乡设立的能够进展自由买卖农副产品的市场。农贸自由市场是我国80年代改革开放的产物,在社会快速开展的这天,农贸市场仍是市民日常购物的重要场所之一,农贸市场建立工程中可行性研究报告有着至关重要的作用,下方是农贸市场建立可行性研究报告主要资料。

  第一章:农贸市场建立可行性研究报告总论

  1.1.工程提出的背景

  1.2.工程建立的必要性

  1.3.编制可研工作的依据和围

  第二章:市场预测和拟建规模

  2.1.市场预测

  2.2.建立规模

  第三章:建立条件和场址方案

  3.1.场址的地理位置

  3.2.场址的自然环境、社会经济条件

  3.3.场址地形地貌状况

  3.4.场址的外部协作条件

  第四章:设计方案

  4.1.工程构成

  4.2.立面造型

  4.3.建筑规模

  4.4.建筑防火要求

  4.5.排水系统及环保处理

  4.6.电气要求

  4.7.防雷接地要求

  4.8.抗震要求

  4.9.平面布置

  主体工程为钢管框架构造,顶棚采用透明塑胶瓦,可设85个交易摊位,根本满足20xx人的日交易需求。

  第三章组织构造和劳动定员

  一、组织构造

  工程立项后,镇政府将专门成立建立领导小组,负责招商引资及工程招投标和工程监视,工程开工后领导小组办公室将与建筑承包商一齐合作,监视工程施工质量及工程进度,全面协调施工中遇到的各种问题。

  二、劳动定员

  工程施工上,将严格按照设计要求,聘请相当资质的建筑单位前来施工,严把质量关,控制工程进度,保证工程达标,工程完工后,将专设机构对农贸市场的卫生日常使用实行管理。

  第四章建立工期

  思考到当地人民群众对该市场建立的迫切需要,以及市场建立前期各项准备工作根本就绪,且该农贸市场为小型工程,施工技术不复杂,安装工程较简单,该农贸市场建立工期为11个月。

  第五章投资估算与资金筹措

  一、估算依据

  (1)工程估算依据省建委颁发的有关省建筑工程预算定额工料表规定进展。

  (2)省建委建筑工程部发布各地市主要材料最高限价。

  (3)主要材料按当地市场平均价格估算。

  二、投资估算

  (1)主体工程为钢管框架构造,顶棚采用透明塑胶瓦,材料价格按当地市场平均价估算,造价大约300元/平方米,计126万元。

  (2)交易台及装饰为简单装修按市场的普通标准适合市场的需求每平方造价55元/平方米,计24万元。

  (3)水、电设施、消防设施等按估算为30万元。

  (4)其他配套设施如肉食摊位、水产品交易摊位等特殊摊位估算20万元。

  (5)店铺门面改造费80万元(其市场共有48户,每户按照200元给予扶持改造)。

  (6)其他费用140万元。

  工程合计总投资420万元。

  三、资金筹措

  工程建立资金的筹措拟采取如下方法:

  1、自筹资金120万元。

  2、地方配套200万元。

  3、申请省级扶持申请补助100万元。

  第六章效益分析与评价

  一、社会效益

  1、武溪镇农贸市场建成后,能彻底解决本镇长期以来构成的以路为市、以街为市、占道经营、人车混乱的局面,为商品经营者带给一个良好的经营场所。

  2、能促进本镇集镇建立,改善市容市貌,彻底治理市场环境,整治脏、乱、差状况。

  3、交通阻塞、人行不畅的问题得到解决,交通不平安、社会治安不稳定因素将进一步减少。

  4、为开展经济,带给方便平安的`交易场所,促进农产品、林特、水产品、农副产品的交流,拓宽商品交易渠道,为加快农村产业化建立,加速实现富民强镇创造条件。

  5、促进市场规化管理,从而使违规行为得到控制,推进市场经营秩序朝着良好的方向开-

  展。

  6、有利于政府行政职能部门充分有效地发挥职能作用,强化管理,控制偷税漏税,增加国家和地方财政收入。

  7、工程建立能解决局部社会充裕人员就业问题。

  二、经济效益

  该市场为国家投资公益性小型建立工程,工程属政府行为,按照以市场养市场的要求,本经济效益只对市场设施日常维护和管理人员工资以及还款方案和归还潜力进展部财务分析;不对税收,动态投资,财产折旧,收入敏感性等经济效益进展分析和评估。

  第七章可行性结论

  武溪汉王镇兴建农贸市场所在地既是该镇的政治、经济、文化中心,也是周边乡镇的物资交流中心,流动人口较多,承当着本镇和周边乡镇近3万人的商品效劳。区域商品资源十分丰富,开展前景十分广阔。该工程不仅仅社会效益显著,而且在经营收入保守估算的状况下,经济效益仍很可观,工程完全能够到达预测的经济效益。

  本工程技术规划方案合理可行,经济社会效益良好,经研究论证认为工程是完全可行的。

  第八章推荐

  武溪镇农贸市场建立对开展武溪经济,改善集镇面貌都具有十分重要的作用,当地政府和人民群众都十分支持工程建立,盼望尽快实施该工程,为使这一工程顺利实施,期望各级政府及主管部门给予大力支持,同时给有必要优惠政策,是该工程如期建立成功。

可行性报告10

  一、项目概况

  (一)项目名称:爱心快餐店

  (二)建设性质:新建

  (三)建设单位:

  (四)建设地点:XX

  (五)建设年限:20xx年X月-20xx年X月

  (六)建设内容:快餐店X家

  (七)投资估算:XX万元

  二、项目必要性分析

  (一)满足消费者的消费需求

  餐厅附近聚集鲁迅美术学校,沈阳音乐学院,东北大学,并靠近较为繁华的商业区,如华润万象城,家乐福超市,沈阳工业展览馆等。消费群体较大,消费能力可观,又可为学生及来往市民提供解决早中晚餐,满足其消费需求。

  (二)优化本地区产业结构

  快餐店的加入,可小幅度刺激附近消费,优化产业结构,为该地区注入新的活力。

  (三)带动本地区居民就业

  设立快餐店可增加本地区岗位需求,促进本地区居民就业。

  三、项目可行性分析

  (一)市场可行性

  餐厅选址于高校集中的位置,附近又有大型的`商场和超市,人流量大,客户源充足有保障,特别是中午吃饭时间附近许多同类型的餐馆基本都是客满。开设快餐店具备市场可行性。

  (二)经济可行性

  由于是聋哑人为主作为服务员,餐厅的主题是爱心餐厅,推出的各种菜式皆为低中档消费,因此餐厅内装潢不须太豪华,简洁大方即可,预算投入不需要太高。开设快餐店具备经济可行性。

  (三)政策可行性

  近几年国家出台了多项残疾人就业扶持和优惠政策,给予残疾人工作的特别照顾。国家政策法规为开设快餐店提供了强有力的政策保障,具备政策可行性。

  (四)技术可行性

  快餐店销售的各种菜系制作简单、快速、方便,经过短时间的培训即可上岗,而且快餐店对服务员的要求不是很高,不需要跟顾客做非常多的交流,与传统餐馆服务模式也不同,聋哑人经过学习使用各种做快餐的机器和简单的与顾客沟通技巧后就能即刻开始工作,开设快餐店具备技术可行性。

  (五)模式可行性

  社会生活的节奏加快,使快餐业的存在和发展成为不容置疑的问题,此次爱心快餐店选址在各高校附近,而大学生消费群体大多都热衷于快餐文化,残疾人所服务的快餐店也是大众能乐于接受的。开设快餐店具备模式可行性。

  四、结论

  此次与沈阳市残疾人协会共同投资开设的爱心快餐店具备充足的理由和条件。综合上文陈述归纳总结起来,靠近附近几所学校和大型商铺的优越地址位置可以带来客源的保障,快餐厅里的服务形式也对于聋哑人来说很方便,能够很快适应,爱心快餐厅既可以刺激本地区消费,也能够为残疾人朋友增加就业机会,帮助其就业。因此此项目具有很大的优势和很好的发展前景,是可行的。

可行性报告11

  一、项目提出:

  近年来,我市民办教育事业开始兴起并蓬勃发展,国家对民办教育也采取了政策扶持,开辟多种渠道吸引社会力量办学。《社会力量办学管理条理(试行)》、《民办教育促进法》的颁布,为民办教育的发展提供了法律保障。

  一方面,公立幼儿园人满为患,州委幼儿园甚至订立了“非州直单位子女不得入园”的限制规定。另一方面,各私立幼儿园规模小,教学质量较差使得私立园学生在进入学龄教育时出现了与小学教育脱轨,跟不上班的情况。

  湖北民族学院拥有较优质的教育资源和场地,而且社会影响大,美誉度高,完全可以充分利用湖北民族学院的优势和闲置教学资源,为社会提供优质的学前教育服务。

  1、 选址方案:民院新村一楼(定位为社区幼儿园)

  (1)优势:改造费用低,内部有独立的小区和安保物业。目前是闲置资源。

  (2)弊端:地理位置较偏,生源较集中在社区内部,局限性较大.社区内部人员流动性较大,车辆流动大,幼儿园区难以构建封闭的环境。而且车库改造的教室空间较矮,不利装修,有一定安全隐患.

  2、选址方案: 民院新村别墅区(定位为高档贵族幼儿园,民院内部职工子女可享有福利性较低学费。)

  (1)优势:有高档的教学环境,能定位于高档贵族教育。有相对独立的小区,便于封闭管理。目前是闲置资源。

  (2)弊端:有政策遗留问题,操作可能性较小。小区未来用作引进高技术人才,不稳定性太大。小区平整和改造费用较大。

  3、选址方案: 主校区原幼儿园(定位面向社会的中高档幼儿园)

  (1)优势:拥有主校区良好的文化氛围和完备的大校园环境,有较好的区位优势便于招生。可以较大程度地利用到湖北民族学院的社会影响力和公信力。教学硬件较齐备,改造费用较小,可以办成专业化大规模的幼儿教学基地。

  (2)弊端:目前是非闲置资源,暂时操作可能性较小。教学设施规模较大,初期可能出现生源小于教学设施饱和量的情况。

  二、办学资源分析

  1、资金优势。由学校提供闲置资产做为校舍,由社会力量投资,本人具有一定的办学经验和较优厚的资金实力,而且具有较强的融资能力,有足够的资金做保证,具有可持续发展的投资条件。

  2、人才优势。有擅长筹备幼儿园的创业人员,有擅长精细管理的管理人员,并且有比较多的教师资源储备,也将面向社会招聘一些素质较高的保育员。内部有专职的督导人员进

  行教育督导,有全国著名的幼儿教育专家做顾问,充分利用优质的人力资源培训教师队伍。

  3、教育理念的优势。园长和管理干部都是科研型,专家型,复合型的人才,不但有园长的经历,而且有成功的管理经验;都有教育科研成果和先进的教育理念,工作具有开拓性、创造性。

  4、区位及生源优势:

  民院新区总住户240户,其中的有适龄儿童(2-6岁)家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户。

  恩施州一中校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.

  恩施职院校内住户户,其中有适龄儿童(2-6岁)的'家庭户,新婚夫妻(结婚3年以内的)户.

  湖北民院妇产科3年来主要的产妇有户。离湖北民院较近的家庭户。

  三、必要性

  1、民院新村新建社区有比较多的年轻家庭,有很多学龄前儿童的家庭。新婚夫妻也是较直接的潜在顾客。而且地处三个学校的交汇地,可以有更多的生源。

  2、周边幼儿园质量参差不齐,而且多数为小规模民办幼儿园,教学跟不上,且就读距离均较远。

  3、“湖北民族学院”具有较高的社会美誉度,容易获得各位家长的信任。而且外教,艺术教育,拥有较好的教学资源。这些正是幼儿教育的侧重点。

  四、项目规划

  办一所社区幼儿园,能有效地缓解教育资源配置问题,既为社区子女提供一个适合成长的场所,又可以发展为一家在州城具有一流实力的高档幼儿园。

  1、成立一所接受3-6周岁幼儿教育的幼儿园,并办理常托。

  2、按照小、中、大、学前班开办。教师公开招聘,员工工资积极协调财政解决一部分,自筹一部分。

  3、幼儿园周末有常托班。

  4、提供相应的住宿、伙食等后勤保障。

  五、投资预算:

  1、预计三个班,需要三间独立教室, 教室内设幼儿活动室、睡房、饮水室、洗澡间及卫生间。面积50平每间.教室装修及配置:每间活动室用地板胶500元每间.共1500元.空调三台,共计9000元.,黑板2m*1m,三块,共计1500元.电路装修1000元;(13000元)

  2、形体房一间,面积150平.地板胶1500元.镜子一块300元.扶手一个200元.(共计20xx元.)

  3、睡房一间

  4、桌椅100套,总计8000元.幼儿床100套,8000元;大型充气城堡一个,5000元,厨房设备5000元,其它玩具及杂费1400元,(共计27400元.)

  幼儿接送客车50000元,

  三个班,每班配备一名专职保育员,(500元每月)18000元每年;学校聘请英语教师2名,艺术教师2名,共计4名教师(1000元每月),48000元每年;专业营养厨师一名,每月800元,9600元每年;专业管理人员一名,工资1000元每月, 12014元每年。(共计87600元每年。)流动资金20140元,总计投资201400元。

  六、效益分析

  1、学费收入:每人每学期2600元,两学期为一学年,100人一学年学费收入为520140元。

  2、成本:(总计328400元)

  (1)基建及设备投资共计92400元。按3年平均分摊成本,每年计提30800元。

  (2)教职员工工资每年87600元。

  (3)水电气费用每年10000元。

  (4)生活成本:201400元。(伙食及杂费)

  3、年获利能力为520140-328400=191600

  七、组织机构

  1、 幼儿园规模:3个教学班,4位教师,3位保育员,计划

  招收90-120人左右。

  2、领导班子;园长1名(专职,主管运营及后勤),副园长1名(教师兼任,主管教学)。

  3、管理体制;董事会领导下的园长负责制。

  八、经营设计

  采取学校加社会的合作办学模式,学校提供场地和基建投资,私人提供设备投资和运营资金投入。按股份制进行董事会领导下的园长负责制。

  九、教学设计

  1、由副园长制定教学规划,分配教学任务,督促实施教学目标,随时检查教学情况。由教师向副园长提交课程教学计划,教材选用计划,副园长汇总后汇报园长。

  2、园长根据计划选订教材及相关设备。

  3、突出幼儿教育的艺术特色和外语优势。

  4、定期进行汇报演出。生日家长见面会。

  湖北民院幼儿园计划从20xx年4月正式开始筹备,20xx年8月1日正式完成装修及筹备工作,9月1日正式开园。湖北民院幼儿园一定要适应民院新村高档社区的办学要求,发挥优势,办出特色,创办成一所高起点、高品位、高质量、高效益的幼儿园。

可行性报告12

  一、时代背景:

  根据有关体育健身休闲资料显示: 21世纪,随着人们自我保健意识的强化,将是体育健身休闲业走向更加发展、更加辉煌的世纪,人们不仅在饮食、睡眠、心态等方面进行保健,更重要的是在体育健身方面加强了锻炼活动。不难预测,中国的体育健身休闲业在全世界后来居上,随着体育健身休闲热的兴起,国内将出现一个庞大的消费市场。

  二、市场分析:

  体育健身休闲,对社会消费需求结构有较好地适应性,改革开发以来,城市居民收入大幅度增长,初步具备了或已经具备了走出去蹦一蹦,玩一玩,活动活动的物质条件,而且实行“双休日”和其他节日改革之后,城镇职工,每年有一百多天的时间,在有钱很有闲的条件下,社会各消费阶层特别是青少年这个阶层,都想选择合适的体育健身休闲项目进行保健休闲。运动休闲项目早在上世纪90年代末就已成为商家热衷的投资项目。当时滚轴溜冰、乒乓球馆也曾风靡一时,但都未经受住市场的考验。不少业内人士认为,由于滚轴运动较为时尚,顾客大多是青少年,因此无法持久。而乒乓球的运动量较小,也没能走远。羽毛球正好介于两者之间,一方面其运动量较大,在休闲的同时能够很好地达到健身的目的;另一方面它民间普及率广,老少皆宜。一个便宜三个爱。体育健身休闲运动是一个长期坚持的项目,它的投资是一次性的,基本没有进货成本和货物积压的烦恼,一旦拥有稳定的客户群。

  目前,化州市羽毛球馆的基本情况是:全市仅有市府羽毛球馆1家,按照羽毛球场地标准,其有6个羽毛球运动场地。根据该馆经营状况,市府羽毛球馆全天开放(早上八点半至晚上十点),收费均为13元/小时,运动期间运动器械自备(羽毛球拍和羽毛球等)。因此,发现我市羽毛球体育健身休闲项目发展存在问题是:1、球场少,出现一大部分市民租不到场地。2、包场。市府羽毛球馆今年开春至九月份左右,晚上的`活动时间就给个别市民长时间包场,所以晚上就基础是一小部分人暂用了整个场地。3、缺乏相当的激励机制或者是会员卡优惠机制。影响了大部分客源接续。

  三、球馆经营分析

  (一)投资金额约 万

  标准羽毛球场地的尺寸(含周边)为:15m×7m=105m2。场地双排布置,中间设置休息地带2m,球场宽度边线离建筑物外墙边线为1m,场与场之间的距离0.5m。

  8个羽毛球场地的球馆建筑面积为:105×8+20≈1XX m2。(60m2为总台、营业场所、洗手间)。

  球馆的结构、地板:结构为砖墙普通抹灰、铝合金门窗、瓦面为铁皮瓦面、地板为塑胶地板。造价:在此设定场地是租赁,不计入造价,按月交租金,租赁期限 年

  投资造价:在此设定土地是租赁,不计入投资,按月交租金,租赁期限30年。,塑胶场10000元一个球场,钢结构600元/ m2,水电元/ m2,设备(家具、网等等)20元/m2。总造价约为150万人民币。

  (二)羽毛球馆营业分析

  1、球场馆出租价格

  周一至周五:7:30—17:30,15元/小时;

  节 假 日:7:30—17:30,15元/小时;

  周一至周日:17:30以后,20元/小时;

  短期包场以及长期包场具体定价。

  2、球馆场地出租时间

  经观察分析,球馆场地出租时间计算如下:

  球馆每年的1、2、3、4、11、12月为淡季, 5、6、7、8、9、10为旺季,白天淡,夜晚旺。每年除开法定假期正常营业

  3、电费支出

  8个球场使用个,考虑到风扇等其它用电平均每个球场千瓦。

  4、饮料、羽毛球等销售年收入:

  5、广告费支出:1000元/年。

  6、每月土地租金:500元/月×12月/年=6000元/年;

  7、每年人工工资:1人×1000元/月×12月/年=1XX元/年;

  8、每年工商、缴税:元/月×12月/年=元/年;

  1、各球馆的营业价格基本上在

  周一至周五:8:30—17:00,10~15元/小时,选用10元/小时;

  节 假 日:8:30—17:00, 25-45/小时,包场25元/小时,选用28元/小时;

  周一至周日:17:00以后,25-45元/小时,包场25元/小时,选用28元/小时。

  2、球馆场地出租时间

  球馆场地出租时间计算如下:

  球馆每年的1、2、3、4、11、12月为淡季, 5、6、7、8、9、10为旺季,白天淡,夜晚旺。

  每年365天,球馆放假时间5天,周一至周五时间有250天,节假日时间有约110天。

  周一至周五:8点30分~18点最淡,基本上无人打球,球馆出租时间计4小时/天,全年8×250= 小时;

  18点~20点、22点~23点次之,淡、旺季时各有10%、50%球场出租,即这时出租场地 ~ 只,时间3小时,球馆出租时间平均 × = 小时/天,全年 × = 小时;

  20点~22点是每天最好的,淡、旺季时各有40%、90%以上的球场出租,即这时出租场地 ~ 只,时间2小时,球馆出租时间平均2× = 小时/天,全年 × = 小时。

  节假日:10-22点,淡、旺季时各有60%、90%球场出租算,时间为12小时,每个场地出租时间平均9小时/天,球馆平均 = 小时/天,全年 = 小时。

  3、灯光照明

  每个球场每边使用400瓦灯泡2个,每 个球场使用400瓦灯泡22个,共使用灯泡 个,每个球场平均 ×400/20=880千瓦,考虑到风扇等其它用电平均每个球场1.2千瓦,电价1.0元/千瓦/小时。

  4、年经营收入

  4.1、球场出租年收入: × + × + × + × = 元/年;

  4.2、饮料、羽毛球等销售年收入:经与市较大的部份球馆工作人员了解,销售额收入夏天(旺季)也不会超 元/月,冬天(淡季) /月左右;利润率在 %左右,平均月销售利润在 元左右。 元/月×12月/年= 元/年。

  4.3、其它收入: 元/年(广告费)。

  1—3项合计年收入: + + = 元/年。

  5、年经营支出及利息、折旧

  5.1、设定每年土地租金: 元/月×12月/年= 元/年;

  5.2、每年人工

  工资: 人× 元/人/月×12月/年= 元/年;

  5.3、每年电费:( + + + )小时×1.2千瓦/球场/小时×1元/度×= 元/年;

  5.4、每年维修费: 元/月×12月/年= 元/年;

  5.5、每年工商、缴税: 元/月×12月/年= 元/年;

  5.6、每年卫生防疫:2.5元/年/平方米×2200平方米+60元/年/人× 人(体验费)=元/年;

  5.7、其它(电话、水费等): 元/月×12月/年= 元/年;

  5.8、每年利息、折旧 元/年

  1~8项合计开支: + + + + + + + = 元/年。

  由此可见,球馆年利润: - =

  (二)、风险分析

  1、固定成本较高:球馆的变动成本只有电费一项,而固定成本年达 元,占总成本支出的95%以上。如果营业额减少,其成本支出并未有相应减少多少,意味着存在一定的风险。

  2、营业时间的太短。羽毛球馆一般晚上生意火爆,白天则空闲。诺大的场地闲置,经营不当的话付出的租金得不到应有的回报。

  四、经营策略

  1、加大宣传力度,扩大宣传范围,讲究宣传技巧,落实宣传措施。

  2、通过电视、广播、报纸和大众媒体进行不断地反复宣传。

  3、利用本市和其它城市的沿街厨窗、灯箱、板报等形式进行宣传。

  4、举办各种羽毛球赛事,依靠企业赞助,培养体育人才,扩大球馆影响。

  (三)项目实施计划

  1、XX年5月前完成球馆主体,XX年6月完善设施的配套,XX年7月前球馆投入使用。

  2、项目设施保证:

  化州总人口140万,其中市区人口30多万。市区体育运动爱好者约9万,其中羽毛球爱好者约8000人。市区居民平均月收入XX元。羽毛球爱好者主要是公职人员,以公务员居多,其他人员以成功商人、中薪阶层为主。

  因此,初步预测:全市社会各消费阶层潜在客户大约 人,其中青少年客户 人、中老年客户 人。伴随着化州市市民对羽毛球运动爱好热度的提高,羽毛球馆的建设应当相应加强,在运动场地上予以保证。 因此,投资体育健身休闲业大有可为,投资羽毛球馆市场前景广阔。

可行性报告13

  项目名称:

  国际汽车城项目可行性研究报告

  项目地址:

  河南省

  项目规模:

  总占地260亩,露天汽车展场15万平方米,棚盖汽车展场1万平方米,展场办公室及门面3万平方米,4S店26640平方米,道路18000平方米,绿化及环境63400平方米。预计机动车年交易超过3.5万辆,年交易额30亿元以上。

  投资金额:

  8亿

  项目背景:

  随着国家政策性投资与实施西部大开发战略,城市基础设施建设迅速完善,经济状况发生了巨大的变化。我市20xx年国内生产总值1971亿元,与1996年相比,增长68.9%。工业增加值到达651亿元,社会消费品零售总额762亿元,分别比1996年增长80.5%和71%;地方预算内财政收入由1996年的54.9亿元增加到157.7亿元,增长1.9倍。全社会固定资产投资六年累计完成3870亿元,是直辖前6年的3.4倍。投融资潜力显著增强,全市金融机构存款和贷款余额分别到达2850亿元和2280亿元,比1996年增长2.4倍和1.5倍。

  规划目标:

  实现布局合理、功能齐备、环境优美、技术先进的现代化的综合社区。密切联系客观实际,结合气候、风向、地形、地貌及周边环境进行创作,建立“以人为主,物为人用”的观点。

  项目结论:

  经本可行性研究初步分析、报告论证,该项目的建设,是一个充分利用地理优势以及企业整体经营潜力、贴合社会经济发展和汽车产业发展规划的项目。项目建成后,不仅仅大大推动了汽车流通业现代化进程,促进当地汽车制造业的发展,对西部汽车产业发挥较强的影响和推动作用,同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。目前,已具备了启动该项目的`市场时机、条件与基础,如果该项目得到实施,相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。

可行性报告14

  主题酒店项目可行性研究报告核心提示:主题酒店项目投资环境分析,主题酒店项目背景和发展概况,主题酒店项目建设的必要性,主题酒店行业竞争格局分析,主题酒店行业财务指标分析参考,主题酒店行业市场分析与建设规模,主题酒店项目建设条件与选址方案,主题酒店项目不确定性及风险分析,主题酒店行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:主题酒店项目建议书主题酒店项目申请报告主题酒店项目环评报告主题酒店项目商业计划书主题酒店项目资金申请报告主题酒店项目节能评估报告主题酒店项目规划设计咨询主题酒店项目可行性研究报告

  【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等

  【关 键 词】主题酒店项目可行性研究报告、申请报告

  【交付方式】特快专递、E-mail

  【交付时间】2-3个工作日

  【报告格式】Word格式;PDF格式

  【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

  【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的.盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

  审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。

  具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)为客户提供国家发委甲级资质

  第一章主题酒店项目总论

  第一节主题酒店项目背景

  一、主题酒店项目名称

  二、主题酒店项目承办单位

  三、主题酒店项目主管部门

  四、主题酒店项目拟建地区、地点

  五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

  六、主题酒店项目可行性研究报告编制依据七、主题酒店项目提出的理由与过程

  第二节可行性研究结论

  一、市场预测和项目规模

  二、原材料、燃料和动力供应

  三、选址

  四、主题酒店项目工程技术方案

  五、环境保护

  六、工厂组织及劳动定员

  七、主题酒店项目建设进度

  八、投资估算和资金筹措

  九、主题酒店项目财务和经济评论

  十、主题酒店项目综合评价结论

  第三节 主要技术经济指标表

  第四节 存在问题及建议

  第二章 主题酒店项目投资环境分析

  第一节社会宏观环境分析

  第二节主题酒店项目相关政策分析

  一、国家政策

  二、主题酒店行业准入政策

  三、主题酒店行业技术政策第三节

  地方政策第三章

  主题酒店项目背景和发展概况第一节

  主题酒店项目提出的背景

  一、国家及主题酒店 行业发展规划

  二、主题酒店项目发起人和发起缘由

  第二节 主题酒店项目发展概况

  一、已进行的调查研究主题酒店项目及其成果

  二、试验试制工作情况

  三、厂址初勘和初步测量工作情况

  四、主题酒店项目建议书的编制、提出及审批过程

  第三节 主题酒店项目建设的必要性

  一、现状与差距

  二、发展趋势

  三、主题酒店项目建设的必要性

  四、主题酒店项目建设的可行性

  第四节投资的必要性

  第四章 市场预测

  第一节 主题酒店产品市场供应预测

  一、国内外主题酒店市场供应现状

  二、国内外主题酒店市场供应预测

  第二节产品市场需求预测

  一、国内外主题酒店市场需求现状

  二、国内外主题酒店市场需求预测

  第三节 产品目标市场分析

  一、主题酒店产品目标市场界定

  二、市场占有份额分析

  第四节 价格现状与预测

  一、主题酒店产品国内市场销售价格

  二、主题酒店产品国际市场销售价格

  第五节 市场竞争力分析

  一、主要竞争对手情况

  二、产品市场竞争力优势、劣势

  三、营销策略第六节 市场风险

  第五章 主题酒店行业竞争格局分析

  第一节 国内生产企业现状

  一、重点企业信息

  二、企业地理分布

  三、企业规模经济效应

  四、企业从业人数

  第二节 重点区域企业特点分析

  一、华北区域

  二、东北区域

  三、西北区域

  四、华东区域

  五、华南区域

  六、西南区域

  七、华中区域

  第三节 企业竞争策略分析

  一、产品竞争策略

  二、价格竞争策略

  三、渠道竞争策略

  四、销售竞争策略

  五、服务竞争策略

  六、品牌竞争策略

  第六章 主题酒店行业财务指标分析参考

  第一节 主题酒店行业产销状况分析

  第二节 主题酒店行业资产负债状况分析

  第三节 主题酒店行业资产运营状况分析

  第四节 主题酒店行业获利能力分析

  第五节 主题酒店行业成本费用分析

  第七章 主题酒店行业市场分析与建设规模

  第一节 市场调查

  一、拟建主题酒店项目产出物用途调查

  二、产品现有生产能力调查

  三、产品产量及销售量调查

  四、替代产品调查

  五、产品价格调查

  六、国外市场调查

  第二节 主题酒店行业市场预测

  一、国内市场需求预测

  二、产品出口或进口替代分析

  三、价格预测

  第三节 主题酒店行业市场推销战略

  一、推销方式

  二、推销措施

  三、促销价格制度

  四、产品销售费用预测

  第四节 主题酒店项目产品方案和建设规模

  一、产品方案

  二、建设规模

  第五节 主题酒店项目产品销售收入预测

可行性报告15

  目录

  第1章 项目总论

  第2章 项目背景

  第3章 市场预测与分析

  第4章 项目地点的选址

  第5章 项目总体方案设计

  第6章 设备与物质采购

  第7章 环境保护与安全生产

  第8章 项目的组织与管理

  第9章 项目总投资估算与资金筹措

  第10章 项目经济评价

  第11章 社会效益和生态效益分析

  第12章 可行性研究结论与建议

  第13章 结论与建议

  第14章 附 件

  第1章 总 论

  总论部分是对某一具体项目可行性研究报告内容的总体性和粗线条式概括,并说明可行性研究报告编制的依据。其主要内容包括:

  1、项目提要;

  2、可行性研究报告的范围与依据;

  3、主要的技术和经济指标(用表格的方式进行描述)。

  第2章 项目背景

  这部分主要交代项目的来源,并附带阐述项目区、项目法人的基本情况,使决策者对项目区及项目承担人的有关情况有个大致的了解。其主要内容包括:

  1、项目的由来;

  2、项目建设的重要性与必要性;

  3、项目拟建区域(项目区)的基本情况;

  4、项目承担单位(即项目法人单位)的基本情况。

  第3章 市场预测与分析

  这部分主要阐述项目前景,因为每个项目的建成,都必须有产出,这些产出(物品、服务等)如果没有市场,也就失去了项目存在的价值,因为项目建设就是牺牲现在的`价值换取未来的效益,这些效益的获得必须通过市场进行转换。主要内容包括:

  1、本地及周边市场现状的调查;

  2、本地及外地市场供需情况的预测;

  3、产品(或服务)的价格预测;

  4、产品(或劳务)的市场竞争能力分析;

  5、产品(或劳务)市场风险性分析;

  6、产品(或劳务)的基本营销策略。

  第4章 项目地点的选址

  这部分主要描述拟建项目在何处?为什么选定某一区域?主要内容包括:

  1、项目选址原则和基本思路;

  2、场址选择(要附上详图);

  3、项目区的建设条件。

  第5章 项目总体方案设计

  这部分主要描述项目建设总的指导思想,项目建设的基本构架,主要的技术路线,如果土建工程量较大,还必须重点描述工程建设规划等。主要内容包括:

  1、项目建设的指导思想;

  2、项目建设总体方案;

  3、项目建设内容与规模;

  4、主要生产技术路线(或工艺路线);

  5、工程建设规划(土建工程和附属工程);

  6、原材料、能源(水、电力、煤油等)消耗;

  7、项目平面布置与交通运输;

  8、方案比较选择;

  9、项目实施计划。

  第6章 设备与物质采购

  对于以改善科研条件,提高科研能力等为基本目的,以物质设备采购为主的建设项目,要在项目可行性研究报告中,单列一个章节,描述所需采购的物质设备,并详细叙述设备的性能与作用。主要内容包括:

  1、设备采购及说明;

  2、物质供应。

  第7章 环境保护与安全生产

  对于与周边环境联系紧密、噪音、粉尘、副产品及项目废弃物对环境影响较大,以及对消防、技术操作有特殊要求的建设项目,必须在环保及安全生产上提出切实可行的措施。主要内容包括:

  1、项目区环境现状分析;

  2、项目运行对环境的影响分析;

  3、项目运行中产生的主要污染物及治理措施;

  4、项目设计采用的环境保护标准;

  5、项目运行安全生产分析;

  6、主要的安全生产措施;

  7、劳动保护。

  第8章 项目的组织与管理

  这部分主要描述项目准备与建设、运行过程中,主要的组织机构及管理措施。主要内容包括:

  1、项目筹建时期的组织与管理;

  2、项目运营时期(包括项目建设后期)的组织与管理;

  3、劳动定员(管理人员、技术人员、工人等)与技术培训。

  第9章 项目总投资估算与资金筹措

  这部分是项目可行性研究报告中的一个重要章节,主要阐述项目投资的需要量与分布、描述资金筹集的方式与渠道,并说明投资的大体计划。主要内容包括:

  1、总投资估算;

  2、资金筹措方式与渠道;

  3、资本金;

  4、投资使用计划。

  第10章 项目财务估算

  这部分要描述项目的主要运行(经营)成本与收入等。主要内容包括:

  1、价格确定原则;

  2、成本估算;

  3、销售收入与销售税金估算。

  第11章 项目经济评价

  建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容,是项目决策科学化的重要手段。经济评价的目的是根据国民经济和社会发展战略和行业、地区发展规划的要求,在做好产品(服务)市场需求预测及厂址选择、工艺技术选择等工程技术研究的基础上,计算项目的效益和费用,通过多方案比较,对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证,做出全面的经济评价,为项目的科学决策提供依据。其主要内容包括:

  1、项目的财务评价。包括:

  (1)盈利能力分析;

  (2)清偿能力分析;

  (3)不确定性分析;

  (4)风险分析。

  2、国民经济评价。

  第12章 社会效益和生态效益分析

  农业项目的特点是综合性强、涉及面广、影响深远,除项目自身的经济效益外,还有很强的社会和生态效益。这部分的主要内容包括:

  1、社会效益分析;

  2、生态效益分析。

  第13章 结论与建议

  这部分是在充分论证前面各章节的基础上,对该项目可行性研究的总体评价与建议。主要内容包括:

  1、可行性研究的结论;

  2、主要建议。

  第14章 附 件

  1、附件。包括:

  (1)项目建议书及其批复;

  (2)项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明;

  (3)项目法人证明(营业执照等其他法人资格证明);

  (4)项目法人关于资本金的承诺书(或银行验资的报告);

  (5)项目主办单位近3年的财务报表;

  (6)项目所需成果转让协议及成果鉴定;

  (7)其他附件。

  2、附图。包括:

  (1)项目位置图;

  (2)主要工艺技术流程图;

  (3)项目总平面布置图(涉及到每项建设内容的分布状况);

  (4)主要土建工程的平面图;

  (5)项目协调管理监督组织系统示意图(也可在可研报告文中列出);

  (6)其他图件。

  3、附表

  (1)主要技术经济指标摘要表(也可以在可行性研究报告中第1章列出);

  (2)项目投资概算表

  4、经济评价类基本报表与辅助报表。

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