可行性研究报告

时间:2024-06-23 09:03:17 可行性报告 我要投稿

可行性研究报告[大全15篇]

  在经济发展迅速的今天,报告的使用频率呈上升趋势,报告根据用途的不同也有着不同的类型。其实写报告并没有想象中那么难,下面是小编收集整理的可行性研究报告,希望能够帮助到大家。

可行性研究报告[大全15篇]

可行性研究报告1

  项目背景

  银川市旅游资源丰富,主要规划建设贺兰山东麓、黄河金岸和中阿之轴“两带一轴”旅游观光带,共有国家A级景区23个,其中5A景区2个,西部影视城、水洞沟遗址、贺兰山国家森林公园较为著名,西夏王陵正在申报世界文化遗产。2019年宁夏全区接待国内外游客4011.02万人次,实现旅游总收入278亿元。银川旅游资源独特,具有排他性优势,堪称“中国旅游的微缩盆景”,但银川旅游自我发展能力不强,市场化程度不高,在旅游产业开发及集群发展上还缺乏大企业带动。目前,银川发展旅游进入“黄金期”,宁夏获批创建“国家全域旅游示范区”,作为继海南省之后第二个从省级层面提出发展全域旅游的省区,将享受到国家旅游局推出的多项政策支持。

  中阿旅行商大会、中美旅游年落户宁夏,与马来西亚签订6年内120万马来西亚皇家警务人员及其家属来宁夏度假旅游协议,银川享受境外旅客购物离境退税和国际中转旅客72小时过境免签政策等。这些要素都为银川今后发展旅游业带来良好的契机。下一步,银川市计划在旅游资源整合上寻求合作,重点引进生态休闲、观光度假、西部自驾游、房车基地、葡萄酒庄等特色文化旅游项目。

  西部大开发、“一带一路”、宁夏内陆开放型经济试验区、沿黄城市群等政策机遇叠加,银川被赋予战略节点、核心区、中心城市重任,担负先行先试使命。成功举办三届中阿经贸论坛和两届中阿博览会并成为永久性举办地,与120多个国家和地区、5,000多家企业建立合作关系,与约旦等10多个国家、地区建立清真食品互认体系,在阿联酋、埃及等国设立境外销售中心。与9个“一带一路”沿线城市实现通关一体化,开通“中阿号”直达哈萨克斯坦等国际货运班列。顺应新一轮发展浪潮,加快开放内涵式发展,规划建设阅海湾中央商务区、银川滨河新区、银川综合保税区、临港经济区等开放载体并向自由贸易区转型,加快建设银川经济技术开发区、宁夏现代纺织产业示范园、银川科技园等产业平台,大力发展大数据、智慧银川、云计算、电子商务、现代金融、健康休闲等新产业、新业态,银川步入大开放、大开发的新时期。

  一、项目实施的必要性和可行性

  (一)项目实施的必要性

  健康是人类永恒的主题,也是社会进步的重要标志。近年来,我国人口老龄化趋势严峻,亚健康、慢性病群体数量增加,气候环境恶化,导致全民健康形势严峻。其中,中国已经成为世界上老龄化大国,预计到2020年,我国60岁及以上老年人口将达2.55亿左右,占总人口的17.8%左右;同时,老龄化趋势带来的是慢性病发病率的增加,慢性病死亡占中国居民总死亡的构成已上升至85%,并且慢性病发病正趋向年轻化。中国确诊的慢性病患者已超过2.6亿人,目前据估计这一数据已超过亿,并且心脏病、癌症、中风、糖尿病等常见疾病的发病率正呈逐步上升之势。

  为了实现全民健康,实现全面建成小康社会的目标,十八届五中全会通过的“十三五”规划建议中,提出推进健康中国建设,将健康中国上升为国家战略,未来健康发展观会日益深入人心。在“健康中国”背景下,与“大健康”相关的产业有望进入蓬勃发展期,成为未来重要的经济增长点。银川天目山温泉康养小镇项目是在旅游行业蓬勃发展以及国民对大健康需求不断提高的大背景下提出的.,项目建成后将提升上市公司的持续盈利能力,从而更好的保护全体股东尤其是中小股东的利益。

  (二)项目实施的可行性

  宁夏旅游业蓬勃发展,过夜游客日益增多

  宁夏旅游资源丰富,2017年,全区现有旅游景区近百家,年接待量100万人次以上的景区有:镇北堡西部影城、港中旅(宁夏)沙坡头旅游区、镇北堡温泉小镇、水洞沟旅游区;年接待量50万人次以上的景区有:青铜峡黄河生态园、沙湖旅游区、六盘山红军长征景区、北武当生态旅游区、黄河楼、贺兰山岩画、黄沙古渡原生态旅游区、古雁岭、中华奇石文化旅游区;年接待量30万人次以上的景区有:宁夏川民俗园、西夏陵、西夏风情风情园旅游区、隆德老巷子、平罗玉皇阁旅游区、老龙潭龙文化博览园、黄河外滩旅游景区、六盘山国家森林公园、天山海世界等。目前,全区共有A级以上景区81家,其中:5A级景区4家、4A景区19家、3A级景区35家、2A级景区21家、A级景区2家。

  二、项目建设内容

  本项目拟建设温泉会所、温泉民宿以及游乐场具体情况如下:

  1、温泉会所

  该项目预计投资总额3,500万元,包括温泉浴城、康体理疗中心、商务会议中心、特色餐厅,具体投资情况如下:

  (1)温泉浴城

  温泉浴城分为经典浴池和特色浴池两大部分,以休闲自然为主要风格,参考同类温泉浴城,估计基建投资1,800万元(包括绿化等)费用,设备投资800

  万元,流动资金200万元,总计2,800万元。

  (2)康体理疗中心:

  基于温泉度假村的定位,康体中心以充分挖掘温泉的康体潜力为主,中西医结合,预计基建设施100万元(包括浴城的附属设施),设备投资90万元,流

  动资金10万元,总计200万元。

  (3)商务会议中心:

  预计基建投资200万元,设备投资100万元,流动资金50万元,总计350万元;

  (4)特色餐厅

  餐厅以天然装饰为主,突出精致布局和宁夏特色,预计基建投资100万元,设备投资30万元,流动资金20万元,总计150万元。

  2、温泉民宿

  温泉民宿建设内容包括50幢民宿,平均每幢4个标间,1个豪华套房,共计200个标间,50个套房。温泉民宿按中高档民宿标准建设,初步预计总投资2,880万元,其中建筑投资(含绿化,软装等)2,500万元,设备300万元,流动资金80万元。

  3、游乐场

  游乐场包括室外游乐场包括水上乐园、摩天轮、滑草、射箭等项目,建设定位力求自然、野趣,与整个度假村生态、休闲的风格保持一致。初步估计游乐场投资额为2,200万元,其中基建筑投资200万元,设备投资1,800万元,流动资金200万元。

  三、项目预计建设周期

  该项目预计建设周期3-5年,公司将根据当地游客资源以及公司财务情况适时对项目进行投入。

  四、项目效益分析

  银川天目山温泉康养小镇项目是集度假、娱乐、休闲、健身、理疗等于一体的综合服务项目,初步估计该度假村投资项目的投资预算为10,380万元人民币。参考银川当地温泉项目的收费标准,长城温泉度假村的浴城定价为130元/位,同时根据市场预测,预计温泉会所一年的接待客流量可达21万人次。实际客流量的多少将取决于温泉度假村管理水平和营销力度。

可行性研究报告2

  【内容】

  第一部分 项目总论

  第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

  第三部分 项目产品市场分析

  第四部分 项目产品规划方案

  第五部分 项目建设地与土建总规

  第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

  第七部分 项目组织和劳动定员

  第八部分 项目实施进度安排

  第九部分 项目财务评价分析

  第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

  第十一部分 项目风险分析及风险防控

  第十二部分 项目可行性研究结论与建议

  【目录】

  第一部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的'单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、汽车空调压缩机变排量控制阀项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分 汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品市场调查

  (一)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品国际市场调查

  (二)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品国内市场调查

  (三)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品价格调查

  (四)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品上游原料市场调查

  (五)汽车空调压缩机变排量控制阀项目产品下游消费市场调查

可行性研究报告3

  核心提示:电子计算器项目投资环境分析,电子计算器项目背景和发展概况,电子计算器项目建设的必要性,电子计算器行业竞争格局分析,电子计算器行业财务指标分析参考,电子计算器行业市场分析与建设规模,电子计算器项目建设条件与选址方案,电子计算器项目不确定性及风险分析,电子计算器行业发展趋势分析。

  提供国家发改委甲级资质

  专业编写:电子计算器项目建议书,电子计算器项目申请报告,电子计算器项目环评报告,电子计算器项目商业计划书,电子计算器项目资金申请报告,电子计算器项目节能评估报告,电子计算器项目规划设计咨询,电子计算器项目可行性研究报告。

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  【交付时间】2-3个工作日

  【报告格式】Word格式;PDF格式

  【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,了解详情工程师会给您满意的答复。

  【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

  可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

  可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的.自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

  投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

  报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

  可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

  为客户提供国家发委甲级资质

  第一章 电子计算器项目总论

  第一节 电子计算器项目背景

  1、电子计算器项目名称

  2、电子计算器项目承办单位

  3、电子计算器项目主管部门

  4、电子计算器项目拟建地区、地点

  5、承担可行性研究工作的单位和法人代表

  6、电子计算器项目可行性研究报告编制依据

  7、电子计算器项目提出的理由与过程

  第二节 可行性研究结论

  1、市场预测和项目规模

  2、原材料、燃料和动力供应

  3、选址

  4、电子计算器项目工程技术方案

  5、环境保护

  6、工厂组织及劳动定员

  7、电子计算器项目建设进度

  8、投资估算和资金筹措

  9、电子计算器项目财务和经济评论

  10、电子计算器项目综合评价结论

  第三节 主要技术经济指标表

  第四节 存在问题及建议

  第二章 电子计算器项目投资环境分析

  第一节 社会宏观环境分析

  第二节 电子计算器项目相关政策分析

  1、国家政策

  2、电子计算器行业准入政策

  3、电子计算器行业技术政策

  第三节 地方政策

  第三章 电子计算器项目背景和发展概况

  第一节 电子计算器项目提出的背景

  1、国家及电子计算器 行业发展规划

  2、电子计算器项目发起人和发起缘由

  第二节 电子计算器项目发展概况

  1、已进行的调查研究电子计算器项目及其成果

  2、试验试制工作情况

  3、厂址初勘和初步测量工作情况

  4、电子计算器项目建议书的编制、提出及审批过程

  第三节 电子计算器项目建设的必要性

  1、现状与差距

  2、发展趋势

  3、电子计算器项目建设的必要性

  4、电子计算器项目建设的可行性

  第四节 投资的必要性

  第四章 市场预测

  第一节 电子计算器产品市场供应预测

  1、国内外电子计算器市场供应现状

  2、国内外电子计算器市场供应预测

  第二节 产品市场需求预测

  1、国内外电子计算器市场需求现状

  2、国内外电子计算器市场需求预测

  第三节 产品目标市场分析

  1、电子计算器产品目标市场界定

  2、市场占有份额分析

  第四节 价格现状与预测

  1、电子计算器产品国内市场销售价格

  2、电子计算器产品国际市场销售价格

  第五节 市场竞争力分析

  1、主要竞争对手情况

  2、产品市场竞争力优势、劣势

  3、营销策略

  第六节 市场风险

  第五章 电子计算器行业竞争格局分析

  第一节 国内生产企业现状

  1、重点企业信息

  2、企业地理分布

  3、企业规模经济效应

  4、企业从业人数

  第二节 重点区域企业特点分析

  1、华北区域

  2、东北区域

  3、西北区域

  4、华东区域

  5、华南区域

  6、西南区域

  7、华中区域

  第三节 企业竞争策略分析

  1、产品竞争策略

  2、价格竞争策略

  3、渠道竞争策略

  4、销售竞争策略

  5、服务竞争策略

  6、品牌竞争策略

  第六章 电子计算器行业财务指标分析参考

  第一节 电子计算器行业产销状况分析

  第二节 电子计算器行业资产负债状况分析

  第三节 电子计算器行业资产运营状况分析

  第四节 电子计算器行业获利能力分析

  第五节 电子计算器行业成本费用分析

  第七章 电子计算器行业市场分析与建设规模

  第一节 市场调查

  1、拟建电子计算器项目产出物用途调查

  2、产品现有生产能力调查

  3、产品产量及销售量调查

  4、替代产品调查

  5、产品价格调查

  6、国外市场调查

  第二节 电子计算器行业市场预测

  1、国内市场需求预测

  2、产品出口或进口替代分析

  3、价格预测

  第三节 电子计算器行业市场推销战略

  1、推销方式

  2、推销措施

  3、促销价格制度

  4、产品销售费用预测

  第四节 电子计算器项目产品方案和建设规模

  1、产品方案

  2、建设规模

  第五节 电子计算器项目产品销售收入预测

  

可行性研究报告4

  一、申请单位名称:广西××医院

  法人代表:

  身份证号码:4527314

  医院现址:广西××县城南。

  广西××工程医院是隶属于广西××工程局的一所企业职工医院,始建于1 9 5 8年。

  (一)申请单位基本情况津水电站的建设期间。几十年来,随着广西水电建设的开发,辗转奔波于医院是一所综合性医院。床位定编l50张。现有职工l50人,卫技人员ll6人,其中副高级职称8人,中级职称55人。医院科室设置齐全,设有广西各个水电施工工地上,l 9 7 6年,伴随着广西××水电站的开工建设,职工医院定址于大化水电站下游的红水河畔,即现今的河池市××县城南桥头。

  广西××工程医院内科、儿科、外科、妇产科等临床科室。医技、功能科室8个。

  多年来,医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势,为广西水电事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来,职工医院年门诊量保持在5万多人次,住院病人20xx多人次,年产值在700万元左右。

  1999年通过评审取得“爱婴医院”称号,20xx年通过评审获得二级乙等医院资格。20xx年通过了第一周期“医院管理年"的评审。

  (二)医疗技术水平

  内儿科开展临床常见病、多发病诊疗工作,对内儿科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、脑出血、脑梗塞、消化道大出血、重症胰腺炎、呼吸衰竭等抢救治疗具有较高的技术水平。

  外科开展的手术项目:l、颅脑外伤、脑出血手术治疗、颅内血肿微创手术。2、颈部肿块、甲状腺瘤手术。3、肝肿瘤、肝叶切除手术、胆囊切除、胆总管切除手术。4、胃大切、胃癌手术治疗,乳腺癌、结肠肿瘤手术。5、肾脏切除术、输尿管结石手术、前列腺手术、膀胱肿瘤手术、膀胱结石液电碎石术。6、四肢骨折、关节损伤手术治疗,重大骨科手术、腰椎间盘突出症手术、脊柱骨折固定术。以及二级综合医院所开展的常见手术治疗项目。皮肤性病科处理常见皮肤病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。

  妇产科开展盆腔脓肿手术、子宫全切术、卵巢肿瘤手术、子宫脱垂手术,外阴肿物切除术和各种计划生育手术、宫外孕手术,剖宫产等。激光、微波治疗各种妇科疾病,还能进行无痛人流术等。

  (三)主要医疗设备

  医院目前拥有的主要医疗设备如下:

  美国产cT机1台

  500mAX线机l台

  300mAX线机l台

  自动洗片机1台

  日本MA-4210型电脑尿液10项自动分析仪l台

  日本东亚F-820型自动血细胞计数仪1台

  意大利产科尼780型半自动生化分析仪1台

  美国IL-501型Na+/k+分析仪1台

  丹麦产MK3型全自动酶标仪1台

  丹麦产wellwash4型自动洗板机l台

  R80A型血液流变学(血粘度仪)1台

  TM8803型多功能血液流变学测定仪1台

  LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析仪1台

  TG328A分析天平l台

  美国百胜B型超声诊断仪1台.

  韩国麦迪逊B型超声诊断仪1台

  日本阿洛卡B型超声诊断仪1台

  B超定位体外振波碎石仪1台

  24小时动态心电图机1套

  六导联心电图机1台

  十二导联心电图机1台

  纤维胃镜2台

  电加热高压蒸汽灭菌器1台

  一次性材料毁型机l台

  救护车1辆

  污水处理系统1套

  除颤起搏监护仪2台

  多参数监护仪5台

  美国产PB呼吸机1台

  麻醉同步呼吸机1台

  微波综合治疗仪2台

  尿道膀胱镜1台

  液电碎石机1台

  纤维导光乙状结肠镜1台

  光纤喉镜1套

  胎儿监护仪1台

  多普勒胎心音监护仪2台

  电动抢救洗胃机1台

  二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

  拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号,是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道,南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部,城区总面积1369平方公里,辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区,总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连,扼大西南出海通道之要冲,南北高速公路、二级公路穿境而过,处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区,属南北钦防经济圈的中心区域。20xx年,良庆区生产总值为20.39亿元。

  三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

  良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所,目前还没有一家较具规模的二级以上医院,无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区,正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。

  四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

  名称:广西××水电医院

  选址:南宁市××号

  功能:是以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

  任务:是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主,并继续为广西水电工程局职工及家属服务,为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。

  服务半径是以大沙田开发区为中心,向良庆区所辖各镇辐射。

  五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

  服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主,以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

  服务时间是24小时开诊。

  诊疗科目包括:内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

  床位编制200张。

  六、拟设医院的组织机构、人员配备

  组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

  医院的人员配备:达到二级综合医院的人员配备要求,全院职工250人,其中卫技人员l80人,具有副高级以上职称人员20人以上,中级职称人员80人以上。

  七、拟设医院的仪器和设备配备:在医院原有医疗设备的'基础上,增添和更新部分医疗设备,达到二级综合医院的设备配备要求,满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

  八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

  服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社区医疗服务。

  九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

  生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理,不会对周围环境造成污染。

  十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:

  医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。

  十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况:资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资,投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元,注册资金1500万元。

  十二、项目投资预算:为3000万元,目前已完成投资额20xx万元,占预算的三分之二。

  十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析:

  项目计划于20xx年底开张营业,开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次,住院率50%以上,住院人数约2500人次,完成总产值l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元,当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展,大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次,住院率60%,住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元,预计总产值可达l800万元,毛利润800万元,职工200人,职工年平均工资20xx0元计算,工资成本约400万元,净利润400万元。第三年,住院大楼建成使用,开放床位300张,年门诊量约9万人次,住院率按40%,住院人次约4500人,人均住院费用3000元,局内医疗按600万元计算。总产值2400万元,毛利润1200万元。职工250人,年人均工资25000元,工资成本约625万元,净利润575万元。第四年以后,每年总收入突破3000万元,扣除各种成本支出,净利润突破1000万元。这样预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年再投入l000万元,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着南宁市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,医院每年的业务收入将可达5000万元以上,其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展,医院将有更大的作为。

可行性研究报告5

  【引言】大麦茶是将大麦炒制后再经过沸煮而得,有一股浓浓麦香,喝大麦茶能开胃,助消化,有减肥的作用。

  茶味口感会有点苦涩,谈不上甘美清香,由于泡在水中水解物质很少,也远谈不上营养丰富,但也就算风味独特,清热解毒。大麦茶不含茶碱,,单宁等,不刺激神经,不影响睡眠,不污染茶具,不污染牙齿。尽管大麦茶口感会有点苦涩,但是有的人喜欢,可以考虑在茶中加糖后以改善口感,但是却没有传统大麦茶的味道。

  随着生活水平不断提高,人们饮茶从原来单一的茶,多样复合性的饮品,从原来止渴到保健养颜的特性,从只要好味、好饮的需求,到求亮丽、色美、观赏性相结合,人们对茶的要求是步步升级。

  【大麦茶项目可行性研究报告目录】

  第一部分大麦茶项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、大麦茶项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分大麦茶项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、大麦茶项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、大麦茶项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、大麦茶项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分大麦茶项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、大麦茶项目产品市场调研

  (一)大麦茶项目产品国际市场调研

  (二)大麦茶项目产品国内市场调研

  (三)大麦茶项目产品价格调查

  (四)大麦茶项目产品上游原料市场调研

  (五)大麦茶项目产品下游消费市场调研

  (六)大麦茶项目产品市场竞争调查

  二、大麦茶项目产品市场预测

  市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)大麦茶项目产品国际市场预测

  (二)大麦茶项目产品国内市场预测

  (三)大麦茶项目产品价格预测

  (四)大麦茶项目产品上游原料市场预测

  (五)大麦茶项目产品下游消费市场预测

  (六)大麦茶项目发展前景综述

  第四部分大麦茶项目产品规划方案

  一、大麦茶项目产品产能规划方案

  二、大麦茶项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、大麦茶项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分 大麦茶项目建设地与土建总规

  一、大麦茶项目建设地

  (一)大麦茶项目建设地地理位置

  (二)大麦茶项目建设地自然情况

  (三)大麦茶项目建设地资源情况

  (四)大麦茶项目建设地经济情况

  (五)大麦茶项目建设地人口情况

  二、大麦茶项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分大麦茶项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、大麦茶项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、大麦茶项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、大麦茶项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、大麦茶项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、大麦茶项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分大麦茶项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、大麦茶项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、大麦茶项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分大麦茶项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、大麦茶项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、大麦茶项目实施进度表

  三、大麦茶剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分大麦茶项目财务评价分析

  一、大麦茶项目总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、大麦茶项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、大麦茶项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、大麦茶项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分大麦茶项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

  如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

  财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

  一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的';

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

  投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

  项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分大麦茶项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分大麦茶项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、 厂址选择报告书

  4、 资源勘探报告

  5、 贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、 引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、 总平面布置方案图(设有标高)

  3、 工艺流程图

  4、 主要车间布置方案简图

  5、 其它

可行性研究报告6

  【引言】

  分为纯茶与调料调配茶两类,纯茶常见的有速溶红茶、速溶绿茶、速溶铁观音、速溶乌龙茶、速溶茉莉花茶、速溶普洱茶等。添料调配茶有含糖的红茶、绿茶、乌龙茶以及柠檬红茶、奶茶、各种果味速溶茶。目前,大红袍、凤凰单枞、金骏眉等几大名茶也推出即溶茶产品。

  各种速溶茶就其溶解性而言,有冷溶和热溶两种类型。国际市场上速溶茶的价格约为干茶的10倍。并且越是发达国家,消费量越大,如美国速溶茶消费量约占茶叶消费量的1/3,每年大约3万吨。我国速溶茶的研制工作是从20世纪70年代开始在上海、长沙、杭州等地进行,至今已初具规模。

  速溶茶之所以能够得到很快发展,这与它本身固有的特点是分不开的。速溶茶是茶叶深加工产物,原料来源广泛,不受产地限制,既可直接取材于中低档成品红、绿茶,亦可用鲜叶或半成品为原料,有利于产茶国或非产茶国生产;速溶茶成品既可直接饮用,又可与水果汁、糖等辅料调配饮用,从而能满足不同消费者的需要;速溶茶符合食品卫生安全要求,原料中所带的重金属、砂石和农药残留物等在速溶茶加工过程中均随叶渣一起除去。可以说速溶茶几乎没有污染成分,是一种比较纯净的饮品;速溶茶生产容易实现机械化、自动化和连续化;速溶茶体积较小,包装牢固,分量轻,运费少,饮用方便,既可冷饮又可热饮,又无去渣烦恼,符合现代生活快节奏的需要。

  【速溶茶项目可行性研究报告目录】

  第一部分速溶茶项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、速溶茶项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分速溶茶项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、速溶茶项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、速溶茶项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、速溶茶项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分速溶茶项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、速溶茶项目产品市场调研

  (一)速溶茶项目产品国际市场调研

  (二)速溶茶项目产品国内市场调研

  (三)速溶茶项目产品价格调查

  (四)速溶茶项目产品上游原料市场调研

  (五)速溶茶项目产品下游消费市场调研

  (六)速溶茶项目产品市场竞争调查

  二、速溶茶项目产品市场预测

  市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)速溶茶项目产品国际市场预测

  (二)速溶茶项目产品国内市场预测

  (三)速溶茶项目产品价格预测

  (四)速溶茶项目产品上游原料市场预测

  (五)速溶茶项目产品下游消费市场预测

  (六)速溶茶项目发展前景综述

  第四部分速溶茶项目产品规划方案

  一、速溶茶项目产品产能规划方案

  二、速溶茶项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、速溶茶项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分 速溶茶项目建设地与土建总规

  一、速溶茶项目建设地

  (一)速溶茶项目建设地地理位置

  (二)速溶茶项目建设地自然情况

  (三)速溶茶项目建设地资源情况

  (四)速溶茶项目建设地经济情况

  (五)速溶茶项目建设地人口情况

  二、速溶茶项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分速溶茶项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、速溶茶项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、速溶茶项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、速溶茶项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、速溶茶项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、速溶茶项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分速溶茶项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、速溶茶项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、速溶茶项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分速溶茶项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、速溶茶项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、速溶茶项目实施进度表

  三、速溶茶剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分速溶茶项目财务评价分析

  一、速溶茶项目总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、速溶茶项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、速溶茶项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、速溶茶项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分速溶茶项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

  如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

  财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

  一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的`年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

  投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

  项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分速溶茶项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分速溶茶项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、 厂址选择报告书

  4、 资源勘探报告

  5、 贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、 引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、 总平面布置方案图(设有标高)

  3、 工艺流程图

  4、 主要车间布置方案简图

  5、 其它

可行性研究报告7

  一、研究过程

  根据委托书的要求,我院于20xx年8月成立了拟建公路工程可行性研究项目组,在1:10000地形图上初拟了路线建设方案,并组成了交通经济和工程两个外业调查组,分赴项目影响区,对影响区域内的各地、市、县社会经济发展状况、经济结构,工农业生产布局,交通量发展状况及未来的发展规则,相关公路的路况及历年交通量等方面的资料进行了收集,并进行了交通量OD调查,踏勘了路线走向,调查了沿线工程地质、水文、气象、地形、地质、重要设施、水利工程等方面资料,征询了沿线各地方政府和有关部门的意见,在收集了上述大量第一手资料的基础上,我院于10月上旬完成了此项目的工可报告。

  二、研究的主要内容

  1、调查项目所在地区的社会经济、交通运输、城建现状。

  2、调查、研究路线走向方案,沿线主要控制点的合理性。

  3、调查原有公路现状,利用原有公路的可能性,条件及利用程度。

  4、研究项目所在地区社会经济,交通运输发展趋势,进行公路交通量的预测。

  5、研究建设项目的公路等级、建设规模和主要技术指标。

  6、研究拟建项目的地形、地貌、水文、地质、地震等自然条件对公路建设的影响程度。

  7、预测项目建设后对自然环境生态环境的影响程度,并提出环保措施。

  8、计算主要工程量、估算工程投资。

  9、征求建设单位对拟建项目投资来源,贷款方式等问题的意见,提出了筹措资金的办法,并对拟建项目进行评价,财务分析。

  10、根据资金筹措的可能,研究实施方案及工期安排。

  11、提出存在的问题和建议。

  第三节主要结论一、建设的必要性

  1、我省干/支线公路网建设的需要

  据《江西省干线公路网规则(1991—20xx年)》从我省公路网划分为四个层次:主骨架线、干线、连系线和覆盖线,规划中的"北京至福州"、"上海至瑞丽"、"赣粤"三条高等级公路,以及与之并行的三条国道316、320、105构成主骨架线,干线由206、319、323国道为主的"二纵三横"组成,连系线和覆盖线主要由一般省道和县乡道路构成,以提高主骨架线和干线的辐射能力,本工程系我镇覆盖线中延伸线乡村公路的一条,因此本项目在我县镇规划公路网中处于重要的地位。

  2、我县区域社会经济发展需要

  "经济要发展,交通要先行",这已经成为各级领导和广大民众的共识;资溪高阜至务农乡村公路在高阜境内与高阜至资溪县乡公路连接,延伸线与316国道相接,一同构筑了江西省资溪县公路运输网,是高阜镇乃至沿线村落经济发展的基础设施之一。

  3、是资溪人民建设小康社会的需要

  进入21世纪,全国人民已经进入建设小康社会的全新时期,这是新的历史时期赋予全党,全国人民的神圣职责。资溪与我国经济发达地区相比,有较大差距。"要想富,先修路"这是经济发达地区的经验总结,也是资溪人民致富奔小康的共同心声。

  4、是实施资溪"生态立县、旅游兴县、重大战略决策"的需要

  5、是资溪及高阜提高城镇化水平的需要

  6、交通量增长的需要

  目前拟建项目高务线始建于60年代,路面坑洼不平。因此现有公路显然不能适应未来交通量增长的需要,改建本区段是十分必要的。

  可行性研究报告格式6

  第一章总论

  项目简介

  1.项目名称:

  2.项目公司个概况:企业注册资金xx万元人民币;先拥有员工xx人,驾驶员xx人。作为第三方物流企业,在车辆管理体系、运输量等方面,将根据不同层次的客户群体需求快速发展成为我市运输行业中的中流砥柱;在风险保障上,通过强大的整体保险支持,全面保障了客户的利益,降低了运输风险,使泰兴市xx物流中心的客户没有后顾之忧。

  3.项目负责人:

  4.营业范围:公路普通货物运输

  第二章公司成立的选址及建设条件

  公司成立的选址:泰兴市xx镇xx路xx号,地址交通运输的枢纽地带,方便的地理优势和运输服务,更好、更快捷的微客户提供满意周到的物流服务!

  第三章公司服务策略

  一、公司服务策略

  1.物流服务全程化服务的服务理念是现代物流的主要特征,它强调提供从原材料资源供应与采购、到生产加工、再经过市场销售,再送达到消费者的物资周转全过程的服务,提供运输等基本物流服务,同时还包括物流咨询及系统方案设计等其他增值服务,是一种全过程,全方位的服务。

  2.与电子商务互为支撑,随着internet的日益普及,电子商务的应用呈现迅猛增长之势,电子商务的推广,加快了世界经济的一体化,使物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流配送的巨大需求,推动了物流业的进一步发展,而物流业在促进电子商务的发展。因此拟和多家电子商务公司建立战略伙伴关系,或自己开展电子商务业务。

  3.物流社会化现代物流通过对物流资源的重新组合,使原来的物流资源、物流活动从生产企业和商业企业中分离出来,撑起一种社会化的资源和市场化的活动。物流活动原来是供货方和需求方的直接联系转变为由专业化的物流公司通过市场化的交易行为,向整个社会对所有需要物流服务的企业提供这种服务,降低了制造业的物流成本。也就是说,必须大力发证第三方物流服务。

  二、公司管理策略加强用户服务、外协、战略合作伙伴、第三方物流、信息管理和网络控制是物流发张的重要趋势。毫无疑问,用户服务是物流管理的宗旨,也是未来要加强的重要方面;专业化分工使企业更加关注自己的核心产业,从而将物流活动分离出来,并委托给专业的物流公司去实施,这就是外协;在对外交易活动中,企业趋向于选择少数而稳定、并有较多业务往来的公司形成战略伙伴关系;越来越多的生产商认识到了第三方物流在其原材料和产品供销中的作用;作为促进物流发展的重要动力之一,信息和网络同时也是企业物流管理中所关注的重要方面。

  1.供应链一体化

  供应链管理是围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原料开始,制成中间产品以及最终产品,最后又销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构管理模式。

  2.物流管理信息化

  现代物流作为一个新兴的行业,是国民经济体系中的一个重要组成部分,不仅承袭了原来的物资储运部门和企业内部物流的功能,而且还根据现代经济的要求拓展出许多新的功能,这就使得现代物流管理的任务变得复杂和艰巨,物流管理所涉及的信息量也十分庞大,反馈必须及时准确。如何利用现代化的通讯、网络和计算机技术来有效处理信息,利用信息指导物流活动的相关的商务活动,成为所有现代物流企业的'瓶颈和前提条件。

  3.物流系统的规划

  物流系统规划是指确定物流系统发展目标和涉及达到目标策略与行动的过程。它对物流业的发张、物流企业的经营与管理模式有十分重要的意义。

  为此,本案涉及的系统规划包括社会经济及物流调查分许、物流需要及其预测、物流用地规划、交通运输系统规划、仓储库存规划以及物流信息系统规划等。

  三、营销策略

  (一)横向协同物流战略

  所谓横向协同是指相同或不同产业的企业之间就物流管理达成协调、同意运营机制。前者是产业内部同的企业之间威乐有效的开展物流服务,降低多样化

  和及时配送产生的高额物流成本,而相互之间形成的一种通过物流中心的集中处理时限低成本物流的系统。

  从实践上来看,它往往有两种形式,一是在承认并保留各企业原有的配送中心的前提下,实行商品别的集中配送和处理;二是各企业放弃自建配送中心,通过共同配送中心的建立,来实现物流管理的效率性和集中化。不同产业之间的协调物流是将不同产业企业生产经营的商品集中起来,通过物流或配送中心达成企业间物流管理的协调与规模效益性。

  一般来讲,不同产业横向协同物流处理的商品范围比较广,而且从企业内部管理的角度看,更容易被接受,这主要是因为同产业协同物流由于相同类型企业的商品活动是集中进行的,因而各企业经营的情况以及商品流转的信息等易为竞争者所获得,即所谓的“企业机密的泄漏”,从而不利于企业经营战略的施展。相反,不同产业企业间的协同物流,由于相互之间分属于不同的产业,不存在直接的竞争替代性,因而既能保证物流集中处理的规模经济性,又能有效地维护各企业的利益以及经营战略的有效实施。

  正因为如此,如今国际上不同产业间的协同物流相对发展较快,这也是发展横向协同物流中我们不得不关注的问题。

  (二)纵向协同物流战略纵向协同物流战略是指位于流通渠道不同阶段上的企业相互协调。形成合作性、共同化的物流管理系统。这种协同作业所追求的目标不仅是物流活动的效率性(即通过集中作业来实现物流费用的递减),而且还包括物流活动的效果性(即商品能迅速、有效地从上游企业向下游企业转移,提高商品物流服务水准)。纵向协同物流的形式主要有批发商与生产商之间的物流协作和零售商和批发商之间的物流协作等形式。

  批发与厂商间的物流协作有两种形式:一是在厂商力量较强的产业,为了强化批发物流机能或实现批发中心的效率化,厂商自身代行批发功能,或利用自己的信息网络,对批发企业多频度、小单位配送服务给予支援;二是在厂商以中小企业为主、批发商力量较强的产业,由批发商集中处理多个生产商的物流活动。

  零售与批发的协作则表现为:一是大型零售业建立自己的物流中心,批发商经销的商品都必须经由该中心,再向零售企业的各店铺进行配送。此外,与零售

  商交易的批发商数目尽可能减少,因此要求批发商从原来从事专业商品的经营转向多种类经营,零售企业物流中心订货、收货等手续得到简化;二是对于大型以外的中型零售企业来讲,它们不是自己建立物流中心,而是由批发商建立某零售商专用型的物流中心,并借此代行零售物流。这种方法对于中型零售企业来讲,既可以有效利用批发商所持有的物流,又能享受省略本企业物流中心集配商品环节所带来的利益。

  (三)通过第三方物流实现协同化。第三方物流是通过协调企业之间的物流运输和提供物流运输和提供物流服务,把企业的物流业务外外包给专门的物流管理部门来承担。它提供了一种集成物流作业模式,使供应商的小批量库存补给变得更经济,而且还能创造出比供方和需方采用自我物流服务系统运作更快捷、更安全、更高服务水准,且成本相当或更低廉的物流服务。从第三方物流协作的对象看,它既可以依托下游的零售商业企业,成为纵多零售店铺的配送、加工中心,业可以依托上有的生产企业,成为生产企业,特别是中小型生产企业的物流代理。目前第三方物流无论在国际海事在我国国内都有着广阔的市场。

  第四章环境影响分析

  一、项目选址环境状况该项目所在xxxxx街道办事处区域环境适量良好,空气环境质量满足区划的大气环境质量二类功能区标准;噪声环境标准达到《区域环境噪声标准》的ⅱ类标准。

  二、项目建设期的环境影响本项目工程内容主要以交通运输为主,车辆的调度和运输量较多,其次设施建设较多,在运作过程中会产生废气和粉尘,同时机械设施本身产生废气和烟尘,这些对大气环境生产影响。在运作过程中应加强管理,对运送散体物质的车辆应固定好,避免在运输过程中产生泄露等,正在运作的场地应经常洒水,以达到降尘、抑尘的目的。

  1.污水

  施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水,以防外溢污染地面,工区所积雨水应排至市政雨水管道;施工人员的生活污水应就近排进污水处理系统,在此期间,应尽快进入附近污水排放管网。

  2.噪声

  施工期间的噪声主要来自施工接卸和运输车辆,施工期间施工机械采用减振消声装置的机械,避免在干扰居民休息的时间进行施工,同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量,满足《建筑施工场界噪声限值》,施工期的噪声值为:推土机、挖掘机、装卸机:昼间75dba,夜间55dba;各种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯;昼间70dba,夜间55dba。施工车辆,特别是重型运载车辆的运行路线和时间,应尽量避开噪声敏感区和敏感路段。文明施工,尤其在夜间,尽量减少机具和材料的撞击。

  3.生态地基开挖工程直接破坏植被,扰动土壤,在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固,最大限度的恢复植被,使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿,施工期的临时工棚、料场等临时占地,待施工结束后,应立即全部进行复垦和绿化,减少植被覆盖度。

  4.固体废物建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活垃圾应集中堆放,及时送至垃圾场集中处理。

  三、绿化原则

  本项目设计绿化面积300平方米,绿化设计本着投资少、收益多、以管理的原则,在选择树种时,根据当地盐碱地和大陆季节气候的特点,选择根系发达在此地盐碱地和大陆季节气候的特点,选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种,并可抑制粉尘,吸收有害气体。

  四、项目运营期环境影响

  项目运营后,货运汽车运输流程中的工作人员和维修人员流转将增大,生产垃圾及生活垃圾产量会越来越多,在公司内应按照规范设立生产及生活垃圾收集设施,实行垃圾袋装化。并分类收集,保障日产日清,由后勤部门送垃圾场填埋处理,减少对周围环境空气质量生产的影响。

  废气环境影响:主要废气来源是汽车尾气,露天停车场废气直接排入大气,空气流通顺畅,汽车尾气易于扩散,基本上不会影响该区域大气环境质量。威乐防止汽车尾气对周围环境的影响,本公司将在地面停车场周围设置相应的绿化隔离带,以减少汽车尾气对周围环境的影响。

  第五章结论与建议

  一、就业效益分析物流公司项目建成将增加50个就业岗位,可以解决部分剩余劳动力就业问题,同时建成的物流运输中心可以带动周边的配套产业发展,提高岗地的经济效益。

  二、效益分析进程的物流项目在未来的10年内将缴纳各种税费xxxx万元左右,增加地方财政收入。

  从社会效益分析,项目建设能够扩宽当地的就业渠道,改善xx街道办事处的就业环境,为当地的年轻人提供新的就业机会。

  综上所述,此项目是可行的。

可行性研究报告8

  一、 基本情况

  1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的部门名称等情况。

  可行性报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

  合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。

  2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。

  3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期目标及阶段性目标情况,主要预期经济效益或社会效益指标,项目总投入情况。

  二、必要性与可行性

  1、项目背景情况。项目受益范围分析;部门、地区需求分析,项目单位需求分析,项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

  2、项目实施的`必要性。项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。

  3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想,项目预算的合理性及可靠性分析,项目预期社会效益与经济效益分析,与同类项目的对比分析,项目预期效益的持久性分析。

  4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析,对风险的应对措施分析。

  三、实施条件

  1、人员条件。项目负责人的组织管理能力,项目主要负责人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

  2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划,对财政预算资金的需求额,其他渠道资金的来源及其落实情况。

  3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。

  4、其他相关条件。

  四、进度与计划安排

  五、主要结论

可行性研究报告9

  《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(20xx-2010 年) 》 指出,“十一五”时期,要把粮食增产作为关系农业和农村经济发展 全局的重大目标,大力加强综合生产能力建设,确保国家粮食安全。 着力提高粮食单产水平。围绕重点区域、重点作物、重点环节、重点 技术,加快适用生产技术的集成、推广和应用。以水稻、小麦、玉米、 大豆四类粮食品种九大优势产业带为重点,以提高单产、质量和效益 为核心,加快超级稻等高产优质良种的选育推广,集成推广一批高效 栽培技术和栽培模式, 促进良种良法配套、 农机农艺与工程设施结合, 为提高单产和品质提供技术支撑。通过项目建设,进一步提高农作物 的良种供应能力和辐射效益,确保粮食安全和农民增收。

  自 20xx 年起中央连续下发五个关于农业的一号文件,明确提出 要集中力量支持粮食主产区发展粮食产业,促进种粮农民增加收入, 并加大了对农业的投入。 20xx 年农业综合开发农业部专项投资安排的总体思路是: 深入贯彻落实中央农村工作会议和中央 1 号文件精神,以强化农业基础设施 建设,提高综合生产能力,实现确保粮食稳定发展和主要农产品有效供应、促进农民持续增收为目标,努力加大对良种繁育、优势特色种 养示范的投资力度,建设一批区域骨干性、示范指导性项目,改善和提高农业基础设施条件,促进新农村建设和农业产业化发展。排良种繁育及加工基地、 原原种扩繁基地、 脱毒马铃薯良种繁育基地、 牧草种子繁育基地、 园艺类良种繁育及生产示范基地、 畜禽良种繁育、 水产品苗种繁育及养殖基地、秸秆养畜等 8 类项目。 20xx 年 7 月 2 日国务院常务会议强调, 必须立足于基本靠国内保 障供给,加大政策和投入的支持力度,依靠科技进步,提高粮食综合 生产能力,加快构建适应社会主义市场经济发展要求、符合我国国情的粮食安全保障体系。 作为全国 13 个粮食主产省之一的 XX,耀眼处在于它的粮食生产 面积、产量和多年来为全国粮食安全作出的贡献:水稻生产面积、水稻产量分别居全国第二、第三位,粮食面积占农作物播种面积的 50% 以上;多年来,全省粮食生产能力一直稳定在 175 亿公斤以上,每年调出粮食 35 亿至 40 亿公斤,是新中国成立以来两个未间断调出粮食 的省份之一。XX 粮食总产量从 20xx 年的 290 亿斤增加到 20xx 年的 370 亿斤,20xx 年又上升到 370.8 亿斤,创历史最高水平, 20xx 年全省 粮食总产在 20xx 年、20xx 年连创新高后,再创第三个历史新高,达 到 380 亿斤。全省粮食工作取得了可喜的成绩,在粮食供应上为国家做出新贡献。 XX 农科所作为 XX 省优质水稻良种繁育及加工基地项目建设承担单位,并组织具有农业资质的工程资询单位 XX 三星咨询有限公司、 有关专业技术和工程技术人员共同编制项目可行性研究报告。 项目建设的必要性;

  1.是提高农业综合生产能力,保障国家粮食安全的需要 无农不稳,无粮则乱,粮食是事关国计民生、社会经济发展的重 要战略物质。近年来,由于我国部分产粮区在落实国家退耕还林、还草、还湖政策和城镇建设过程中不注意保护国家基本耕地,加上粮食生产的经济效益低下,农民种粮积极性降低,以及受自然灾害影响, 我国粮食产量逐年下降。作为世界人口最多的国家,我国的粮食安全 问题已备受关注。我国耕地资源十分紧缺,人均耕地水平仅为世界的 44.5%。1997-20xx 年的七年间,全国耕地净减近 1 亿亩,年均净减 1422 万亩。即使实行最严格的耕地保护制度,现代化建设事业仍需占 用耕地,耕地减少的趋势不可逆转。另据相关预测,到 20xx 年,我国对耕地的总需求将达 20 亿亩, 按粮食安全保证率 95%和目前的占地趋势推算,届时耕地缺口将达到 1.3 亿亩。因此,在耕地少、人口多 的背景下,要保障国家粮食安全的有效途径是依靠农业科技,选育优 良品种提高粮食单产。本项目繁育的系列优质水稻新品种在优质的基 础上较好地协调了产量和抗性的关系,比原有优质常规稻增产 5~10% 以上。因此,本项目的提出,可进一步提高优质食用水稻综合生产能 力,为进一步保障国家粮食安全和社会稳定作出贡献。

  2.是推动优质稻米产业发展,提高人民生活水平的需要水稻是我国的主要粮食作物之一,我国半数以上人口以大米为主食。从 1985 年以来,我国年平均进口大米 800~1000 万吨,造成这种现象的根本原因是:品种结构不合理,稻米品质欠佳,粮食生产与销售脱节,稻谷产品产销不对路,优质稻生产基地缺乏,产品没有形成规模,产业化水平低。同时,中国加入 WTO 后,融入国际大市场,将 面对国外优质大米特别是泰国大米等的竞争。因此提高我国农产品的科技含量,科学合理地转化农业科技成果,推广优质稻米产业发展, 是我国农业可持续发展的必由之路,也是提高我国人民生活水平的重要保证。本项目繁育的`系列优质水稻新品种集优质、高产、抗病于一 体,较好地协调了优质与高产的矛盾。通过这些优质水稻品种的繁育和推广,可为推动我国优质稻米产业发展,提高人民生活水平作出应 有的贡献。

  3.是确保水稻种子质量、促进种业企业发展的需要种子作为特殊的、最基本的农业生产资料,在农业生产中发挥着重要的作用。研究表明,在提高农作物产量的诸项技术措施中,良种的贡献率占到31%左右而居首位,繁育和推广良种是发展农业生产的一项投资少、见效快的重要举措。因此,从种子的源头抓起,建设育种繁育基地,可保证生产用种的种子质量。另外,由于我国种业企业普遍存在着育、繁、推衔接不够紧密,产业化经营层次相对较低的问题。本项目通过优质水稻良种繁育及加工基地建设,可增强种业企业的市场竞争能力,促进种业企业的发展。

  4.是加快区域良种产业化发展、推动农业和农村经济结构战略性调整的需要。

可行性研究报告10

  医疗机构设置可行性研究报告

  申请单位(人)XXX (章)

  组建负责人 XXX(章)

  申请设置医疗机构名称XXXXXXXX

  地址 XXXXXXXX

  填表日期 XXXX年X月 X日

  医疗机构设置可行性研究报告

  一、申请单位名称:XXX

  二、申请人基本情况:姓名:XXX,性别:X, 年龄:XX岁. 身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX。本人于XXXX年X月XXXXXXXXXX专业学校,XX专业毕业,XX文化程度。多年来从事医疗相关专业工作,具有一定独立处理医疗问题的能力。诊所由本人出资筹建并担任法定代表人。有临床、中医执业医师各1人;执业护士1人;药学人员1人。

  三、所在地区的人口,经济和社会发展概况:所在地为XXXXXXXXX号,XXXX住宅小区。该小区为新建小区XXXX年全部入住。该小区常住人口约1万余人;临近XX最大的农贸市场,外来流动人口约20xx余人。常住人口多,人口流动量大。经济收入多数为社会中等收入阶层,年龄阶段分布呈多层次。

  四、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率:该区域气候稳定,四季分明。环境卫生良好。居民多数为健康人,近年来未发生重大公共卫生事件。常见病以传统的呼吸道疾病及胃肠疾病为主,近年来高血压、 糖尿病、 心脑血管疾病、 癌症等发病率有逐年升高趋势。

  五、所在地区资源分布情况以及医疗服务需求分析:因该小区为新建住宅小区,离县医院、中医院均超过二公里。

  一千米以内无社区卫生服务(中心)站、诊所及其他合法医疗机构,医疗资源严重不足,远远不能满足当地居民的健康服务需求。

  六、拟设医疗机构名称:XXXXXXX诊所。选址在XXXX路XXXX号。

  七、拟设医疗机构的服务方式、 时间、 诊疗科目和床位:拟设诊所为门诊服务方式为居民提供24小时服务,诊疗科目为内科、中医科(内科)。

  八、拟设医疗机构的组织结构,人员配备:拟设医疗机构为中西医内科个体诊所,工作人员5人,其中执业医师1人,中医执业医师1人,执业护士1人,药学技术人员1人。

  法定代表人:xxx 负责该诊所的.筹建及诊所运营所需的资金及内外协调工作。

  主要负责人:XXX(执业医师) 为诊所的诊疗行为负责,保证诊所合法执业。监督各岗位履行职责及各岗位操作规程。确保医疗质量。

  药房负责人:XXX 负责对本诊所使用的所有药品及

  一次性无菌器械的验收及日常维 护。制定采购计划。负责对供货企业的合法性进行审查核实,保证购货渠道合法。负责对医师开出的处方进行审查,并保证用药安全。

  护理负责人:XXX 履行护士职责,执行护理操作规程。 确保治疗过程的有效及安全。

  九、拟设医疗机构的仪器,设备配备:诊所已购置消毒灯、氧气瓶、 血压表、 听诊器、体温计、诊察床、 诊察桌、 诊察凳、人体秤、 处置台、药柜、一次性压舌板、一次性无菌注射器、 有盖方盘、敷料缸、 纱布罐、 洗手盆等内科诊所必要医疗仪器设备;斗厨、戥称、电子秤等中医内科诊疗所必需的设备。

  十、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响:拟设诊所诚愿与服务半径区域内其他医疗机构和谐共处、共享资源、共同发展,学人之长、补己之短。加强技术交流,提高医疗技术,以期更好地为居民优质的医疗服务。

  十一、拟设医疗机构的水、 电、 消防设施情况及医疗废物、废水处理措施:拟设诊所内水管、 水池、 下水道、线路、 电器、 消防设施均请专业人员布置,安排与施工,以杜绝水、 电、 消防隐患。损伤性废物,为防止刺伤或割伤人体,针头放置于利器盒内,各种锐器、安培等放于硬纸盒内,在放于有医疗废物标示字样的黄色塑料袋内。以上盛有废物的黄色塑料袋都放置在医疗废物标示的塑料桶内,诊所将定期联系环保部门统一处理。对于污水的处理将采取购买消毒桶(两个带盖子的塑料桶,桶上注明“消毒桶”标示),用不低于50mg/L的有效氯来杀菌消毒,消毒半小时后排入下水道。

  十二、诊所资金完全由XXX个人自筹,固定资产投资

可行性研究报告11

  决策背景及摘要

  一、外部环境衡水具有丰富的水电资源及地热资源,全区无重大污染性企业,相对较小的城市体量促使区内生活节奏放缓,加之衡水市“北方滨湖城市”的功能定位,为城区打造宜居城市提供优良条件。衡水市具有优良的地理位置,同时结合衡水湖旅游资源,为有效吸纳周边目标人群定居城区创造可能,同时更大程度的加强城市的吸纳力和张力。衡水市“三年大变样”发展将以南环为中轴线,重点发展南部新城,项目地处衡水市西开发区,地处政府规划西南居住区,未来将作为高新技术区生活配套住宅及文化生态园;从远期城市规划分析,“大衡水”的城市格局凸显,远期将形成主城区向衡水湖连为一体的格局;路网方面,随着各交通线路的全部展开,将更大程度是吸纳郊县居民城区置业,城市功能进一步加强。

  二、内部因素从目前衡水市房地产市场分析得出,房地产市场的`产品开发建设大同小异,同质性较强。衡水公司将根据市场变化、房地产市场分析及预测,作出准确的市场定位,调整户型和面积,并做好工程建设规划,加强楼盘营销工作,降低开发建设成本,尽量减小项目风险。项目定位为“印象系列”集合精品建筑及欧式文化景观核心优势,打造衡水,西南部的上品住宅。

  第一部分:项目概况

  一、项目信息来源:

  衡水市国土资源局桃城分局局长牟海东介绍。项目位于衡水市区西南角,区域内市政路网正在建设,东、南、西三侧道路正在施工,北侧紧邻宁安路。

  二、宗地位置(描述并附位置示意图、卫星地形图、宗地图、现场照片)

  三、宗地现状1、四至范围:南至隆兴路,北至宁安路,康泰街以东,宝云大街以西。地块完整,无其他因素影响分割地块。

  2、地势:地势平坦,地块方正规矩。

  3、地面现状:地块处于衡水市西开发区,政府已经收储,原为农业耕地,地面无建筑物,无文物古迹、无水渠及较深沟壑、池塘,无高压线影响。目前地块为净地,地面无农作物,无高压线;地下无管线、暗渠、电缆、光缆等。四周边界清晰,均为市政道路,东侧、南侧、西侧地块目前未进行开发,北侧为工业园区。

  4、地质情况:场地土层深厚,地质结构稳定性好,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度。地下水质好,无洪涝盐碱威胁,适宜于房地产开发。

  四、项目周边的社区配套

  1、交通状况:交通便利,规划中的隆兴路、昌明街、顺兴街今年6月底将竣工,目前还未通公交。市内公交6路、12路、13路、14路、15路

  2、教育:周边现有汇龙中学、衡水市第六中学,启明学校、珍宝街小学,衡水机电工程学院、衡水交通职业技术学院。

  3、医院等级和医疗水平:衡水五院、复明眼科医院。

  4、大型购物中心、主要商业和菜市场:万德福超市、德隆购物广场、德隆超市、宝云街菜市场、忠义会馆。

  5、文化、体育、娱乐设施:东临宝云高尔夫俱乐部。

  6、公园:怡水公园

  7、银行:中国银行、中国信合、工商银行、衡水市城市信用社

  8、邮局:无

  9、其他:开发区政府、市质量技术监督局、市卫生局、市交警大队

  五、项目周边环境

  1、治安情况:良好。

  2、空气状况:空气质量良好。

  3、噪声情况:无。

  4、污染情况:无。

  5、危险源情况:无。

  6、周边景观:宝云塔坐落于项目地北侧。

  7、风水情况:

  8、近期或规划中周边环境的主要变化:目前还未出规划图。

  六、大市政配套

  1、道路现状及规划发展:

  2、供水状况:水

  3、污水、雨水排放:雨水、污水经过市政管网处理

  4、通讯(有线电视、电话、网络):有线电视、电话、宽带网络。

  5、永久性供电和临时施工用电:市政电网 6、燃气:天然气管道7、供暖:市政集中供暖系统

  七、规划控制要点

  1、土地面积:133320平方米,折合200平方米。平方米(含公建面积:340095平方米,亩。

  2、总建筑面积:485222其中:地上建筑面积:配套面积:6527平方米)346632地下建筑面积:3、容积率:2.6; 4、建筑密度:30%89219平方米

  5、控高:90米(规划控高) ;

  6、绿化率:35%

  7、其他:无

  八、土地价格1.该土地价格:110万/亩。

  2.该区域最近2-3块土地出让成交价格序号1 2 3

  第二部分:土地获取途径及措施

  1、土地获取方式地块名称20xx-55地块位置土地价格成交时间20xx.5中华大街以东,滏阳河以南,南环以北152万/亩

  2、土地获取时间安排:

  3、土地获取的主要条件:

  4、合作方基本情况:(无合作方可不说)

  5、合作方式:(同上)

  6、付款方式及制约措施:

  7、其它法律风险及规避措施:

  第三部分:市场分析

  一、区域住宅市场成长状况1、区域住宅市场简述本地块位于衡水市开发区南区,为衡水市新兴区域,目前生活配套略显不足,经济发展水平较其他区域不高。但区域东北临近宝云街区域为衡水较早高档生活区,分布有宝云温泉花园、宝云花园别墅、阳光花城、紫阙台等项目,其中宝云温泉花园、宝云花园别墅、阳光花城为已入住社区,居住人群偏向中高端。紫阙台尚在建,为9+1电梯花园洋房,目前售价已达4000元以上,多为改善型需求客户。区域东部在建腾达新城、五洲国际官邸两个项目,项目体量较大,售价3500元/平方米左右,其中五洲国际官邸以九大科技系统卖点入市,项目认可度尚可。区域西部项目较少,仅达观天下项目,且距本地块较远。项目规划6+1、高层、商业街等业态,自成一体,售价为2900元/平方米左右。 2、区域住宅市场各项指标成长状况(近1-2年)开工量/竣工量:约150万平方米/90万平方米销售量/供需比:区域内刚性需求、投资型需求较少,多为改善型居住需求,因处宝云高档生活区周边,区域内类似电梯花园洋房及品质高层业态认可度较高,目前在售紫阙台、五洲国际官邸等项目销售情况良好。平均售价: 3500元/平方米3、区域市场在市内各项指标的排名状况及发展趋势:区域市场为新兴发展区域,经济发展水平较老城区而言相对落后。随着滨湖新区的规划建设,未来区域发展将继续南延,宁安路南将打通四条重点路段至南环路,且周边企业搬迁后,项目南部片区将成为大规模住宅聚集地,生活配套将逐渐完善,存在较大发展空间。

  二、区域内重点项目分析

  项目

  项目周边开发在售楼盘图

  项目所在地

  紫阙台

  腾达新城

  五洲国际官邸

  橄榄城

  开发区永兴西开发区永兴开发区前进大开发区胜利路与宝云路与昌明大街路与宝云街街与永兴路交街交叉口德隆超市对交叉口东行交叉口东行叉口西行100面100米路北100米米

  建筑面积(万23976平方米平方米)容积率建筑形态2.10 9层花园洋房

  400000平方1000000平方952000平方米米3.20米3.00 2.38 20栋高层

  6+1及6栋24 20栋高层层高层

  开盘时间入住时间

  20xx-09-02一20xx-06-31

  20xx-03-01期一期20xx.12一期一期20xx-08-21

  二期20xx.12 20xx-12-01 、二期20xx-12二期20xx-10三期20xx-5三期20xx-5

  平均价格

  4000

  3500

  3400-3600

  3500

  (元/平方米)付款方式一次性、按揭一次性、按揭一次性、按揭一次性、按揭30%首40%首付产品组成30%首付50%首付付

  以大户型为主,一室,二室,一室,二室,二室,三室三室,三室三室,四室

  面积区间

  108-200多平36-110平方56-200平方米88-160平方米方米米

  配套设施

  工商银行、中国银行、万德福、幼儿园汇龙中学、启明学校、英才学校、市珍宝街小学、市职教中心、市五中、市六中南昊信息技术学校、开发区政府、市质量技术监督局、市卫生局、市交警大队、第五医院; 、复明眼科

  医院

  总体评述

  品质楼盘,包括未来衡水最社区配套完小区配套设施齐全,建材、小区绿化大的吉美超善,户型设计交通方便,周边配套配套、建筑质量市将落户社较好,引入九齐全等注重细节,区,配套相对大科技系统作但生活配套相对完善但户型为卖点,为改缺乏,面向中高设计比较老善性住房,但端改善型居住旧,楼盘品质楼间距过小人群。较低。 (40米左右) 。

  三、区域市场目标客层研究销售对象:第二、三次置业,为改善现有居住环境,要求建筑品质及社区环境;来源区域可由新市政府区域、开发区扩大到整个衡水市场。主力客户:客户行业以公务员、事业单位从业人员、六中教师及家长为主。

  四、目标市场定位及产品定位

  1、市场定位:重点面向市场改善型需求消费群体。根据区域现状及未来发展趋势,针对周边物业比较以及公司品牌树立需求,定位中高端宜居产品,建筑品质小高层、高层产品,户型以小三室、三室为主,满足中高端消费群体改善型居住需求。

  2、目标人群特征/来源区域/行业特点:

  第二、三次置业,为改善现有居住环境,要求建筑品质及社区环境;来源区域可由新市政府区域、开发区扩大到整个衡水市场;行业以公务员、事业单位从业人员、六中教师及家长为主。 3、产品定位定位中高端宜居产品,以建筑品质小高层、高层产品,户型以小三室、三室为主,满足中高端消费群体改善型居住需求。

  第四部分:投资收益分析见附件《宁安路项目测算》 。

  第五部分:综合分析与建议

  一、优势:教育——周边具备丰富人文教育资源。景观——距衡水市滏阳河1公里,环境优美。道路——规划后周边道路状况好,交通出行较为方便。

  二、劣势:环境——周边主要为工业园区,影响居住品质。商圈——区域市场为新兴发展区域,经济发展水平较老城区而言相对落后,商业价值小。

  三、机会:宏观市场——城市经济状况飞速发展,大市场环境背景良好。未来都心——市政府南迁,同时随着城市拆迁及建筑步伐加快,该片区将是城市未来的居住生活区。周边有大量拆迁空地,未来市场竞争激烈。营销策划——市场整体开发水平较低,产品同质化严重,营销手段雷同,为本项目开发创新提供了非常大的操作空间;

  四、结论和建议(必须有每亩土地取得最高价建议)项目从地块儿面积、形状以及地块单价均符合安联集团土地获取战略思路,可为冀安联集团带来品牌提升和较大经济效益,能够保障衡水公司的持续发展。

可行性研究报告12

  为什么要做企业可行性研究报告?企业可行性研究报告对企业经济又有什么影响?赶快一起来看看吧!

  可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。

  可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:

  1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。

  2、技术的可行性。 主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

  3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

  4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

  5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

  所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。

  一、促进企业经济建设发展的可行性研究报告如何制定

  制定有关企业建设的可行性研究报告要缜密入微,包括企业多方面的建设,从而促进企业全方位的发展,可以综合概括成八部分,分别是

  (一) 项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。

  (二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:

  1、企业建设项目产品市场调查

  1)产品国际市场调查2)产品国内市场调查3)产品价格调查4)产品上游原料市场调查5)产品下游消费市场调查 6)产品市场竞争调查

  2、产品市场预测

  企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:

  1)企业建设推广产品的国际市场预测

  2)企业建设推广产品的国内市场预测

  3)企业建设推广产品的价格预测

  4)企业建设推广产品的上游原料市场预测

  5)企业建设推广产品的下游消费市场预测

  6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述

  (三) 企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况

  (四)设计方案:

  1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。

  2、加工项目产品营销规划方案

  1)营销战略规划

  2)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。

  3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。

  (五) 建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。

  (六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析

  在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  (七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的`可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。

  (八)企业建设项目投资估算和资金筹措

  二、可行性研究报告如何促进企业经济的发展

  (一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。

  (一)可行性研究报告有利于企业对设计建设的项目进行管理。

  可行性研究报告是企业进行项目初步设计和工程建设管理工作中的重要环节。可以帮助企业判断项目是否可行,是否值得投资,还利于企业对自身项目进行反复比较,寻求最佳建设的方案,避免项目方案的多变造成的人力、物力、财力的巨大浪费和时间的延误。

  (二)可行性报告的研究及设计有利于企业节省工程项目的建造的成本

  企业如果设计项目管理早一点介入到建设前期,在设计前就对项目设计提出一些功能要求,设计中的变更工作量就会减少,设计周期就会缩短。可行性研究报告可以有效分析以上企业建设项目出现的问题,减少企业的进一步调查建设的成本,从而促进企业的经济发展。

  总之,企业可行性研究报告可以从各个方面分析企业在经济建设方面出现的多种问题,并使企业及早的解决问题,从而促进企业经济的发展。

可行性研究报告13

  聚全氟乙丙烯衬里离心泵项目可行性研究报告是对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无疑的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、场址、原辅料供应、工艺技术、设备选型、人员组织、实施计划、投资与成本、效益与风险等的计算、论证和评价,且在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告,我中心具备甲级工程咨询资质。

  聚全氟乙丙烯衬里离心泵项目可行性研究报告的用途:

  1.建设项目论证、审查、决策的依据。

  2.编制设计任务书和初步设计的依据。

  3.筹集资金,向银行申请贷款的重要依据。

  4.申请专项资金,向有关主管部门申请专项资金的重要依据。

  5.股票发行,向证监会申请股票上市的重要依据。

  6.取得用地,向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据。

  7.与项目有关的部门签订合作,协作合同或协议的依据。

  8.引进技术,进口设备和对外谈判的'依据。

  9.环境部门审查项目对环境影响的依据。

  10.用于境外投资项目核准

  可行性研究报告是投资前期工作的重要内容,在确定建设项目前具有决定性的意义。它一方面充分研究建设条件,提出建设的可能性。另一方面进行经济分析评估,提出建设的合理性。它既是项目工作的起点,也是以后一系列工作的基础,在各级发改系统和其它经济管理部门审批和报批项目的过程中,可研报告是最重要的一个环节,也是项目成败的关键。因此,可研报告必须由具有专业资质的工程询企业来完成,这是项目获得批准的前提条件。同时,他也是项目融资成功的关键所在。

可行性研究报告14

  一、概述

  随着项目开发的深入,针对环球金融中心项目的特点,为解决项目开发过程中混凝土用量大、混凝土标号高等问题,现对在场地内自建混凝土搅拌站进行研究。环球金融中心项目预计使用200万m混凝土,混凝土用量高峰期约8-10m,现以年产量为100万m混凝土搅拌站基础,研究自建混凝土搅拌站所需的场地、设备及相关费用。

  二、生产规模和产品方案

  1、 生产规模

  现预计投资2台搅拌机,预计每台每小时生产混凝土100 m左右,年生产能力3100万m。

  2、产品方案

  以生产普通商品混凝土为主。也可根据项目需要,生产不同用途的混凝土,如高强混凝土,大体积混凝土等。

  三、生产条件

  1、 原料资源

  生产普通商品混凝土原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、外加剂和水6种,按年产混凝土100万m计算:石子年用量120万吨,砂年用量80万吨,水泥年用量320万吨,粉煤灰年用量9万吨,外加剂用量较少,可从生产厂家直接购进。

  2、 交通运输

  本站外购粗细骨料(砂,石子)全部为水运、水泥,粉煤灰等采用汽车运输,混凝土场地内搬运采用汽车运输。

  3、 电源

  每条生产线设备装机总容量230kw,最大一台电机功率37kw 。

  4、 水源

  每小时生产用水30吨,生产和消防用水约5吨.

  5、 环境保护

  生产使用的`水泥全部使用散装水泥,由散装水泥汽车运进站通过密闭管道卸入散装水泥罐中。石子和砂在使用前已用水冲洗干净。配料和搅拌过程全部在钢板料仓和密封式搅拌机内进行,生产过程不会造成粉尘污染。在生产时,机械运行所产生的噪音较小,不超过国家规定的噪音排放标准。搅拌站附近无居民区,环境保护方面可全部达到国家规定的各项要求。

  四、生产工艺

  1、 主要设备选择

  选用hzs150型搅拌机2台,控制系统采用工控机,微机全自动控制。

  2、 工艺布置方式选择

  目前,国内外混凝土生产工艺布置方式有搅拌楼和搅拌站两种,本项目选择搅拌站布置方式,具有工艺布置紧凑,减少操作人员,便于管理和工程外观美观等优点。

  3、 工艺流程简述

  用装载机分别将石料、砂装上一条皮带输送机,并通过皮带机送入石子仓和砂仓。水泥、粉煤灰分别在楼外设置钢板仓。水和外加剂分别在楼外设储存罐。以上物料分别在仓下部安装电子秤,通过微机控制,几种物料按设地配比量同时落入搅拌机内,搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车,送至施工工地。

  五、设备投资概算

  1、 设备配置

  1.1、搅拌站:hzs150搅拌站2套,含8x200t水泥罐约400万

  生产能力: 200 m/h

  月生产能力:8-12万m/月

  年生产能力:100~150万 m/年

  1.2、砼运输车:8-10 m/车,20-30台(36-45万/台)720-1000万

  1.3、固定式混凝土泵:hbt60泵/60m2台,60-80万

  1.4、汽车泵(移动式混凝土泵):臂长37米,3台700万

  1.5、地泵:0/80t,1台10万

  1.6、装置车:zl50,1台25万

  1.7、试验仪器及设备15万

  1.8、变压器配电站:500kw20万

  共计 1850 万

  2、 生产设施

  2.1、场地50亩地,约33300m

  2.2、办公楼400m,50万

  2.3、试验室、养护室(8-10间),150万

  2.4、料场3000-5000 m

  2.5、供水系统500吨/天

  2.6、供电系统

  2.7、排水、排污管路

  共计 58 万

  3、 生产场地设施

  3.1、道路、场地硬化60-80元/ m2200万

  3.2、搅拌站基础45万

  3.3、配电房、外加剂泵、地磅房5万

  3.4、工具房、维修间5万

  共计 255 万

  4、 办公生活设施

  4.1、 食堂10万

  4.2、 宿舍10-15间8万

  4.3、小车及工具车各1辆18-20万

  4.4、办公用品5万

  共计 43 万

  六、结论

  1、 通过调查研究,除自建混凝土搅拌站的场地费用及高强混凝土配合工程师等人员费用外,搅拌站的设备费用、生产设施费用、生产场地设施费用、办公生活设施费用等四项费用总计2206万元。

  2、 主塔楼使用的c80砼,在沙石的级配、外加剂的调制等技术问题需要聘请专业的工程师,搅拌站的生产管理、技术管理也将成为重要的考虑要素。

  3、 混凝土搅拌站料场堆放面积约为 5000m ,还需要考虑办公设施场地、生产设施场地,预计年产量100万m混凝土搅拌站需要场地约50亩。

可行性研究报告15

  水貂养殖加工产业化项目

  可行性研究报告

  第1章 总 论

  1.1 项目概要

  1.1.1 项目名称水貂养殖加工产业化项目。

  1.1.2 建设单位XXXX有限公司。

  1.1.3 建设地点嘉祥高新区马集工业园。

  1.1.4 建设规模年向社会提供优良种貂3万只,年产貂皮13.5万张,年产貂饲料1万吨,年产裘皮成衣1万件。

  1.1.5 建设期限共36个月,两期分批完成,一期22个月,二期14个月。

  1.1.6 建设内容

  本项目拟在XX县高新区马集工业园征地100亩,总建筑面积67000㎡,其中水貂养殖厂建筑面积55500㎡,貂饲料厂建筑面积3500㎡,裘皮服装厂建筑面积8000㎡。引进世界一流的水貂品种和养殖技术,引进先进加工生产线,购置数百台(套)加工设备及配套设备,建设成国内一流的水貂养殖加工基地。

  1.1.7建设规模

  项目计划总投资18308万元人民币,其中16008万元投资固定资产,流动资金投资2300万元。建设期为3年,分两期投资,其中一期投资10730万元,包括水貂养殖厂投资9730万元,貂饲料厂投资1000万元;二期投资7578万元,主要为裘皮服装厂投资。

  1.1.8 项目效益

  经济效益:项目建成投产后,预计年向社会提供优良种貂3万只,年产裘皮成衣1万件,年销售收入17210万元,其中出口创汇1320万美元,年利润总额4012万元,上缴利税1566万元,投资利润率22%,项目投资回收期为6.9年,含建设期3年。

  社会效益:项目的建设投产,对仲进XX县畜牧业和外贸经济发展,农业结构调整的深入,农业产业化步入良性发展轨道,主导产业和特色产业的升级,农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。

  1.1.9 项目辐射范围及带动能力

  基地辐射。XX县、XX市及山东全省。

  市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美等国外市场。 示范带动水貂养殖户300个,水貂养殖专业村30个。 带动水貂养殖加工产业成为XX市农业经济的主导及特色产业。

  1.2 可行性研究的依据

  1、国家、XX省、XX市有关政策、法律、法规、规定要求; 2、国家、XX省、XX市国民经济和社会发展第十一个五年计划; 3、XX市畜牧业民展“十一五”计划; 4、国家现行有关技术、设计规程和标准;

  5、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求; 6、建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关资料; 7、其它文件等。

  这些政策、法律、法规,为投资建设水貂养殖加工产业化项目(以下简称本项目)提供了强有力的依据。

  1.3 可行性研究报告编制范围

  1、项目建设的`背景和必要性;

  2、项目投资主体的情况;

  3、行业分析及市场预测;

  4、项目选址及建设条件;

  5、项目建设方案;

  6、项目环境保护与劳动保障;

  7、节能方案及分析;

  8、项目经营管理;

  9、项目进度安排;

  10、工程招标;

  11、投资估算和资金筹措;

  12、经济效益分析;

  13、社会效益分析;

  14、综合效益评价;

  15、风险分析。

  1.4 编制原则

  认真贯彻落实党的十七大精神,按照“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的基本方针,根据项目规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处理各功能区之间的关系,近期与远期之间的关系,通过全面论证,做到保护环境、技术先进、经济合理、安全适用。

  1.5 综合评价和论证结论

  水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点,而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的代名词。随着我国加入WTO、国民经济的稳步发展及人民群众生活水平的提高,国际国内水貂养殖加工行业呈现出日益繁荣的局面,水貂养殖加工市场越来越受到重视,迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点,正在吸引众多企业加大投入及各地政府的关注和介入,水貂养殖加工市场大有可为。

  正是看好当前国际国内水貂养殖加工市场的时机,本项目投资建设方——XXXX有限公司,以发展劳动密集型产业、增加农民收入为出发点,以当地资源优势为基础,以抢占市场为导向,以农业产业化经营为核心,引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线,通过现代化的企业管理模式,大力推进水貂养殖加工产业化,立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才,把它建设成为XX市农业产业化项目示范基地。

  本项目指导思想正确,符合国家产业政策和XX省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用,有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高XX省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理,设计周密,经济效益可观。项目实施计划方案较为实际、稳妥。

  因此,本项目在技术上是可行的,经济上是合理的,既有显著的社会效益,还有一定的经济效益,可行性强,操作性强,一举多得,实有必要,市场前景十分广阔。

  1.6 主要技术经济指标

  项目主要技术经济指标

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